Faktúry
Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
---|---|---|---|---|---|---|
16.10.2020 | DF za servis výpočtovej techniky za 09/2020 127/2020 |
200.00 € s DPH | Základná škola | Masnet, V.Maslejáková | 30.09.2020 | 08.10.2020 |
16.10.2020 | DF za el.energiu za 11/2020 128/2020 |
262.00 € s DPH | Základná škola | Slovakia Energy, s.r.o. | 04.10.2020 | 09.10.2020 |
16.10.2020 | DF za opravu a kosenie za 09/2020 129/2020 |
108.50 € s DPH | Základná škola | Radovan Vašaš | 09.10.2020 | 09.10.2020 |
16.10.2020 | DF za odvoz TKO za 3.štvrťrok 2020 130/2020 |
115.86 € s DPH | Základná škola | Obec Toporec | 11.10.2020 | 15.10.2020 |
16.10.2020 | SF - strava za 09/2020 8013/2020 |
97.80 € s DPH | Základná škola | Obec Toporec | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
16.10.2020 | retransmisia 338/020 |
65.96 € s DPH | Obec Holumnica | SAPA | 12.10.2020 | |
16.10.2020 | telekomunikačné služby 339/020 |
44.00 € s DPH | Obec Holumnica | Slovak Telekom | 12.10.2020 | |
16.10.2020 | telekomunikačné služby 340/020 |
22.54 € s DPH | Obec Holumnica | O2 Slovakia | 12.10.2020 | |
16.10.2020 | elektrina 341/020 |
131.99 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 13.10.2020 | |
16.10.2020 | elektrina 342/020 |
72.79 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 13.10.2020 | |
16.10.2020 | elektrina 343/020 |
93.85 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 13.10.2020 | |
16.10.2020 | elektrina 344/020 |
377.70 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 13.10.2020 | |
16.10.2020 | elektrina 345/020 |
82.76 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 13.10.2020 | |
16.10.2020 | TA3 distrib. poplatok 346/020 |
30.70 € s DPH | Obec Holumnica | IFC Media Bratislava | 14.10.2020 | |
16.10.2020 | vývoz kontajnerov 347/020 |
54.12 € s DPH | Obec Holumnica | FINEKOL Mlynčeky | 14.10.2020 |
Zobrazených 80281 - 80295 z celkových 257236.
« Predchádzajúca 1 2 … 5349 5350 5351 5352 5353 5354 5355 5356 5357 … 17149 17150 Nasledujúca »