Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
04.04.2025 školské potreby do ZŠ
1252201335
51.46 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava ŠEVT a.s. 14.03.2025 18.03.2025
04.04.2025 EduPage eGovernment modul - pre školu - licencia
9125001428
103.00 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 13.01.2025 19.03.2025
04.04.2025 mliečne výrobky do šj
72509292
117.68 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Tatranská mliekáreň a.s. 21.03.2025 26.03.2025
04.04.2025 ovocie a zelenina do šj
20251043
106.11 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava FRUKTAL, s.r.o. 24.03.2025 24.03.2025
04.04.2025 mäso do šj
250275
103.95 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava BARTÁNUS - MäSO ÚDENINY, s.r.o. 24.03.2025 24.03.2025
04.04.2025 potraviny do šj
2501301355
168.62 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava ATC-JR, s.r.o. 21.03.2025 21.03.2025
04.04.2025 kuchynský odpad za 1-3/2025
250151
36.00 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Enviro ways s.r.o. 31.03.2025 31.03.2025
04.04.2025 BOZP za I.Q 2025
9202502129
129.15 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava GAJOS, s.r.o. 31.03.2025 31.03.2025
04.04.2025 mäso do šj
250306
108.03 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava BARTÁNUS - MäSO ÚDENINY, s.r.o. 31.03.2025 31.03.2025
04.04.2025 ovocie a zelenina do šj
20251123
114.66 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava FRUKTAL, s.r.o. 31.03.2025 31.03.2025
04.04.2025 potraviny do šj
35200003
494.41 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava CBA VEREX, a.s. 01.04.2025 31.03.2025
04.04.2025 mrazené výrobky do šj
125077928
191.04 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Bidfood Slovakia s.r.o. 01.04.2025 01.04.2025
04.04.2025 prenájom kopírky
2503035
33.75 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Eduard Salanci - ESAL 31.03.2025 02.04.2025
04.04.2025 mliečne výrobky do šj
72510670
50.10 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Tatranská mliekáreň a.s. 01.04.2025 04.04.2025
04.04.2025 telefón
83671559611
20.82 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Slovak telekom, a.s. 01.04.2025 04.04.2025
Zobrazených 5911 - 5925 z celkových 257533.
1 2 391 392 393 395 397 398 399 17168 17169