Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
17.03.2023 - ovocie a zelenina ŠJ
20230866
62.17 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Fruktal, s.r.o. 06.03.2023 07.03.2023
17.03.2023 - hygienické potreby ZŠ/MŠ
202301377
349.15 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Roin, s.r.o. 07.03.2023 07.03.2023
17.03.2023 - mlieko a mliečne výrobky ŠJ
72308202
42.89 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Tatranská mliekareň, a.s. 13.03.2023 14.03.2023
17.03.2023 - ovocie a zelenina ŠJ
20230960
116.14 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Fruktal, s.r.o. 13.03.2023 14.03.2023
17.03.2023 - mäso ŠJ
230253
72.60 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Bartánus - mäso údeniny, s.r.o. 13.03.2023 14.03.2023
17.03.2023 - peletky
2300077
1823.52 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava MT PELET, s.r.o. 13.03.2023 16.03.2023
17.03.2023 služby mobilného operátora
0025076712
155.66 € s DPH Liptovská Porúbka Orange Slovensko a.s. 16.03.2023 16.03.2023
17.03.2023 dopravné slkužby
3012015011
143.40 € s DPH Liptovská Porúbka ARRIVA Liorbus a.s. 28.02.2023 15.03.2023
17.03.2023 zneškodnenie, uloženie a vývoz zmesového komunálneho odpadu
1552300859
3616.98 € s DPH Liptovská Porúbka Brantner Poprad s.r.o. 10.03.2023 15.03.2023
17.03.2023 vývoz objemný odpad
1552300860
1576.62 € s DPH Liptovská Porúbka Brantner Poprad s.r.o. 10.03.2023 15.03.2023
17.03.2023 telekomunikačné služby
109/023
61.00 € s DPH Obec Holumnica SLOVAK TELEKOM 14.03.2023
17.03.2023 telekomunikačné služby
110/023
16.79 € s DPH Obec Holumnica O2 14.03.2023
17.03.2023 odmena podľa autorského zákona
111/023
20.56 € s DPH Obec Holumnica SOZA 14.03.2023
17.03.2023 elektrina
112/023
531.46 € s DPH Obec Holumnica SPP 14.03.2023
17.03.2023 elektrina
113/023
149.96 € s DPH Obec Holumnica SPP 14.03.2023
Zobrazených 54766 - 54780 z celkových 273696.
1 2 3648 3649 3650 3652 3654 3655 3656 18246 18247