Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
06.03.2026 plyn 3/2026
8680343236
665.00 € s DPH Základná umelecká škola Spišská Belá SPP, a.s. 01.03.2026 03.03.2026
06.03.2026 EEN 3/26 Zimná 47
2240048962
127.00 € s DPH Základná umelecká škola Spišská Belá Energetika Slovensko, a.s. 01.03.2026 06.03.2026
06.03.2026 prevádzkovanie vodovodu
2025015
59.50 € s DPH Obec Poľanovce Dúbravské kura 72 s.r.o. 01.03.2026 06.03.2026
06.03.2026 prevádzkovanie vodovodu
2025018
59.50 € s DPH Obec Poľanovce Dúbravské kura 72 s.r.o. 01.03.2026 06.03.2026
06.03.2026 prevádzkovanie vodovodu
2025021
59.50 € s DPH Obec Poľanovce Dúbravské kura 72 s.r.o. 01.03.2026 06.03.2026
06.03.2026 internet
2023118
11.17 € s DPH Obec Poľanovce LEVONET, s.r.o. 01.03.2026 06.03.2026
06.03.2026 telefón
8384676234
22.39 € s DPH Obec Poľanovce Slovak Telekom 01.03.2026 06.03.2026
06.03.2026 Odmena za poskytovanie služieb BOZP a PO v mesiaci Február 2026. - Spoločnosť sa od 01.01.2026 stala platiteľom DPH.
33/2026
41.82 € s DPH Obec Beňadiková BETPO, s.r.o. 28.02.2026 06.03.2026
06.03.2026 Elektrina
2290101232
1350.13 € s DPH Materská škola Energetika Slovensko, a.s. 05.03.2026 06.03.2026
06.03.2026 el.energia
3
124.81 € s DPH Základná umelecká škola 27.02.2026 06.03.2026
06.03.2026 plyn
7
657.73 € s DPH Základná umelecká škola 27.02.2026 06.03.2026
06.03.2026 plyn
4
460.61 € s DPH Základná umelecká škola 27.02.2026 06.03.2026
06.03.2026 el.energia
6
131.25 € s DPH Základná umelecká škola 27.02.2026 06.03.2026
06.03.2026 služba
5
51.66 € s DPH Základná umelecká škola 27.02.2026 06.03.2026
06.03.2026 činnosť TPO a BOZP 02 2026
9202601006
61.50 € s DPH Liptovská Porúbka Gajos s.r.o. 02.03.2026 03.03.2026
Zobrazených 4696 - 4710 z celkových 270801.
1 2 310 311 312 314 316 317 318 18053 18054