Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
10.10.2023 Nákup tonerov a kancelárskeho papiera
688.91 € s DPH Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy DD21 s.r.o. 09.10.2023
10.10.2023 Správa servera a IT techniky 9/2023
182.40 € s DPH Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy Avalon IT s.r.o. 09.10.2023
10.10.2023 Likvidácia odpadových vôd
286/2023
1096.38 € s DPH Obec Výborná Jozef Danko 30.09.2023 10.10.2023
10.10.2023 Uloženie odpadu
3118231424
3941.28 € s DPH Obec Výborná Marius Pedersen, a.s. 03.10.2023 10.10.2023
10.10.2023 Telekomunikačné služby
5752059601
16.00 € s DPH Obec Výborná Orange Slovensko, a.s. 06.10.2023 10.10.2023
10.10.2023 Telekomunikačné služby
5751912232
95.02 € s DPH Obec Výborná Orange Slovensko, a.s. 06.10.2023 10.10.2023
10.10.2023 Vratka za elektrinu
1062305024
57.76 € s DPH Obec Výborná encare, s.r.o. 30.09.2023 10.10.2023
10.10.2023 Vratka za elektrinu
1062305025
151.55 € s DPH Obec Výborná encare, s.r.o. 30.09.2023 10.10.2023
10.10.2023 Vratka za elektrinu
1062305026
405.09 € s DPH Obec Výborná encare, s.r.o. 30.09.2023 10.10.2023
10.10.2023 fa za kuchynský riad do MŠ
424/23
200.70 € s DPH Obec Gánovce EUROGASTROP, s. r. o. 03.10.2023 10.10.2023
10.10.2023 Telefónne hovory
1017435608
29.00 € s DPH Obec Hnilčík Slovak Telekom, a.s. 08.10.2023 10.10.2023
10.10.2023 Hygienické potreby
230008330
155.40 € s DPH Materská škola Kamiko - Hygiene s.r.o. 10.10.2023 10.10.2023
10.10.2023 Tovar do predajne Kredenc
942300733
204.45 € s DPH Hrhovské služby, s.r.o. TIERRA VERDE SLOVAKIA s.r.o. 15.03.2023 15.03.2023
10.10.2023 Betón čerpadlo DVPB
23200087
307.00 € s DPH Hrhovské služby, s.r.o. Jaroslav Olejník-Betol 31.03.2023 31.03.2023
10.10.2023 Kamenivo DVPB
0008/23
98.00 € s DPH Hrhovské služby, s.r.o. Kamega, s.r.o. 31.03.2023 31.03.2023
Zobrazených 46816 - 46830 z celkových 274113.
1 2 … 3118 3119 3120 3122 3124 3125 3126 … 18274 18275