Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.05.2024 | elektrina 227/024 |
153.60 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 16.05.2024 | |
| 20.05.2024 | elektrina 228/024 |
91.36 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 16.05.2024 | |
| 20.05.2024 | elektrina 229/024 |
124.91 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 16.05.2024 | |
| 20.05.2024 | elektrina 230/024 |
67.25 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 16.05.2024 | |
| 20.05.2024 | elektrina 231/024 |
80.86 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 16.05.2024 | |
| 20.05.2024 | elektrina 232/024 |
581.35 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 16.05.2024 | |
| 20.05.2024 | internetové pripojenie 233/024 |
18.76 € s DPH | Obec Holumnica | NETON IT | 16.05.2024 | |
| 20.05.2024 | vlajka 234/024 |
20.00 € s DPH | Obec Holumnica | Dominika Dulíková | 16.05.2024 | |
| 20.05.2024 | distribučné poplatky TA3, Šláger... 235/024 |
72.00 € s DPH | Obec Holumnica | IFC Média | 20.05.2024 | |
| 20.05.2024 | kanc. potreby 236/024 |
20.00 € s DPH | Obec Holumnica | PLASTOBAL SK s.r.o. | 20.05.2024 | |
| 20.05.2024 | odmena za retransmisiu 238/024 |
64.54 € s DPH | Obec Holumnica | SAPA | 20.05.2024 | |
| 20.05.2024 | odmena za retransmisiu 237/024 |
64.54 € s DPH | Obec Holumnica | SAPA | 20.05.2024 | |
| 19.05.2024 | Sluzby mobilneho operatora 2776009667 |
47.46 € s DPH | Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí, so sídlom v Štrbe | Orange Slovensko a.s. | 19.05.2024 | 19.05.2024 |
| 19.05.2024 | kancelárske potreby 52424 |
178.38 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Papyrus Poprad s r.o. | 30.04.2024 | 30.04.2024 |
| 19.05.2024 | elektrina 4/2024 MS 2290111699 |
624.35 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | VSE a.s. | 06.05.2024 | 06.05.2024 |
Zobrazených 37306 - 37320 z celkových 274753.
« Predchádzajúca 1 2 … 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 … 18316 18317 Nasledujúca »
