Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
01.02.2024 vodné za obdobie od 9/23 do 12/23 - kultúrny dom
523190138
1.61 € s DPH Obec Vernár Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 28.12.2023 08.01.2024
01.02.2024 vodné za obdobie od 9/23 do 12/23 - pohostinstvo
523190090
1.61 € s DPH Obec Vernár Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 28.12.2023 08.01.2024
01.02.2024 vodné za obdobie od 9/23 do 12/23 - materská škola
523190098
21.82 € s DPH Obec Vernár Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 28.12.2023 08.01.2024
01.02.2024 za odobraté obedy v mesiaci 12/23
83/2023
28.00 € s DPH Obec Vernár Obec Hranovnica 05.01.2024 08.01.2024
01.02.2024 režijné náklady za odobraté obedy v mesiaci 12/2023
84/2023
331.52 € s DPH Obec Vernár Obec Hranovnica 05.01.2024 08.01.2024
01.02.2024 za 12/2023 - za zneškodnenie, uloženie a vývoz TKO
1552305856
1174.14 € s DPH Obec Vernár Brantner Poprad, s.r.o. 09.01.2024 09.01.2024
01.02.2024 telefónne poplatky za obdobie od 8.12.2023 do 7.1.2024
1010652205
33.00 € s DPH Obec Vernár Slovak Telekom, a.s. 08.01.2024 09.01.2024
01.02.2024 vyúčtovacia FA za 12/2023, k vráteniu 210,79 €, verejné osvetlenie
1062307610
0.00 € s DPH Obec Vernár encare, s.r.o. 31.12.2023 09.01.2024
01.02.2024 vyúčtovacia FA za 12/2023, k vráteniu 81,42 €, turistická ubytovňa
1062307609
0.00 € s DPH Obec Vernár encare, s.r.o. 31.12.2023 09.01.2024
01.02.2024 vyúčtovacia FA za 12/2023 - garáže
1062307605
308.37 € s DPH Obec Vernár encare, s.r.o. 31.12.2023 09.01.2024
01.02.2024 vyúčtovacia FA za 12/2023, k vráteniu 157,21 € - základná škola
1062307563
0.00 € s DPH Obec Vernár encare, s.r.o. 31.12.2023 09.01.2024
01.02.2024 vyúčtovacia FA za 12/2023, obecný úrad
1062307562
36.57 € s DPH Obec Vernár encare, s.r.o. 31.12.2023 09.01.2024
01.02.2024 vyúčtovacia FA za 12/2023, k vráteniu 166,24 € - dom smútku
1062307558
0.00 € s DPH Obec Vernár encare, s.r.o. 31.12.2023 09.01.2024
01.02.2024 vyúčtovacia FA za 12/2023, k vráteniu 522,94 €, materská škola
1062307556
0.00 € s DPH Obec Vernár encare, s.r.o. 31.12.2023 09.01.2024
01.02.2024 vyúčtovacia FA za 12/2023, k vráteniu 1665,85 € - požiarna zbrojnica
1062307555
0.00 € s DPH Obec Vernár encare, s.r.o. 31.12.2023 09.01.2024
Zobrazených 35911 - 35925 z celkových 268985.
1 2 2391 2392 2393 2395 2397 2398 2399 17932 17933