Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
08.04.2026 plyn MŠ/OÚ 042026
202670
250.00 € s DPH Obec Štefanová SPP 01.04.2026 01.04.2026
08.04.2026 plyn SD 042026
202671
27.00 € s DPH Obec Štefanová SPP 01.04.2026 01.04.2026
08.04.2026 uloženie odpadu na skládku
202672
385.02 € s DPH Obec Štefanová Skládka odpadov Dubová 15.03.2026 31.03.2026
08.04.2026 pomoc psíkom 032026
202673
35.00 € s DPH Obec Štefanová OZ Pomoc psíkom 01.04.2026 01.04.2026
08.04.2026 výkon zodpovednej osoby 04/2026
202674
30.75 € s DPH Obec Štefanová Osobný údaj 01.04.2026 01.04.2026
08.04.2026 náklady na SÚ 1.Q 2026
202675
997.50 € s DPH Obec Štefanová obec Budmerice 02.04.2026 02.04.2026
08.04.2026 odvoz odpadu 03/2026
202676
534.71 € s DPH Obec Štefanová Marius Pedersen 07.04.2026 07.04.2026
08.04.2026 telekomunikačné poplatky
202677
41.90 € s DPH Obec Štefanová Slovak Telekom 01.04.2026 08.04.2026
08.04.2026 uloženie odpadu na skládku
202678
367.86 € s DPH Obec Štefanová Skládka odpadov Dubová 31.03.2026 07.04.2026
08.04.2026 vydané obedy 032026
202679
322.00 € s DPH Obec Štefanová ZŠ s MŠ Budmerice 31.03.2026 08.04.2026
08.04.2026 právne poradenstvo 042026
202680
150.00 € s DPH Obec Štefanová Ondrej Beracka 07.04.2026 08.04.2026
08.04.2026 Balíček Naša Strava
FV112601465
24.96 € s DPH Liptovská Porúbka VIS Slovensko, s.r.o. 07.04.2026 07.04.2026
08.04.2026 Servisná perióda výpočtovej techniky
26VF00062
90.00 € s DPH Liptovská Porúbka FreeTech services s.r.o. 01.04.2026 07.04.2026
08.04.2026 činnosť TPO a BOZP, únikové východy nálepky
9202601970
67.34 € s DPH Liptovská Porúbka Gajos s.r.o. 31.03.2026 07.04.2026
08.04.2026 činnosť PZS za 1. kvartál 2026
9202602207
123.00 € s DPH Liptovská Porúbka Gajos s.r.o. 31.03.2026 07.04.2026
Zobrazených 3376 - 3390 z celkových 270681.
1 2 222 223 224 226 228 229 230 18045 18046