Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
04.07.2023 plyn
38
272.64 € s DPH Základná umelecká škola 13.06.2023 14.06.2023
04.07.2023 el.energia
37
226.60 € s DPH Základná umelecká škola 13.06.2023 14.06.2023
04.07.2023 DF za USB kľúč
68/2023
18.90 € s DPH Základná škola KP plus, s.r.o. 13.06.2023 13.06.2023
04.07.2023 DF za výkon zodpovednej osoby za 1.polrok 2023
69/2023
60.00 € s DPH Základná škola Naj, s.r.o. 13.06.2023 14.06.2023
04.07.2023 DF za kancelársky papier
70/2023
234.00 € s DPH Základná škola KP plus, s.r.o. 14.06.2023 14.06.2023
04.07.2023 DF za projektor Acer S 1286H a notebooky
71/2023
2499.98 € s DPH Základná škola Neton IT, s.r.o. 13.06.2023 15.06.2023
04.07.2023 DF za učebnice pre 1.stupeň(šlabikáre 1r.)
72/2023
278.40 € s DPH Základná škola Orbis Pictus Istropolitana 12.06.2023 19.06.2023
04.07.2023 DF za výkopové práce
73/2023
240.00 € s DPH Základná škola AcauDomy 19.06.2023 20.06.2023
04.07.2023 DF za nákup materiálu do ŠKD 1.polrok 2023
74/2023
232.00 € s DPH Základná škola KP plus, s.r.o. 22.06.2023 22.06.2023
04.07.2023 DF za BOZP za 06/2023
75/2023
19.92 € s DPH Základná škola Tatrahasil - Ľ.Štelmach 26.06.2023 26.06.2023
04.07.2023 DF za PZS za 04/2023
76/2023
66.86 € s DPH Základná škola PZS, s.r.o. 30.04.2023 28.06.2023
04.07.2023 DF za servis výpočtovej techniky za 06/2023
77/2023
200.00 € s DPH Základná škola Masnet, V.Maslejáková 21.06.2023 29.06.2023
04.07.2023 DF za réžijné náklady zamestnancov za 1.polrok 2023
78/2023
3828.34 € s DPH Základná škola Obec Toporec 30.06.2023 03.07.2023
04.07.2023 DF za plyn za 06/2023
79/2023
285.00 € s DPH Základná škola SPP 01.07.2023 03.07.2023
04.07.2023 DF za systémovú podporu Urbis 3.štvrťrok 2023
80/2023
107.16 € s DPH Základná škola MADE, spol.s.r.o. 03.07.2023 03.07.2023
Zobrazených 33451 - 33465 z celkových 256840.
1 2 2227 2228 2229 2231 2233 2234 2235 17122 17123