Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.08.2024 | Odvoz TKO 1532402964 |
612.03 € s DPH | Obec Hnilčík | Brantner Nova, s.r.o. | 05.08.2024 | 09.08.2024 |
| 12.08.2024 | Odvoz BRKO 1532403116 |
11.40 € s DPH | Obec Hnilčík | Brantner Nova, s.r.o. | 09.08.2024 | 09.08.2024 |
| 12.08.2024 | Zapožičanie 9 ks pivných setov v období od 09.08.2024 do 12.08.2024 (1 pracovný deň) 2014/017 |
90.00 € s DPH | Industry Pub, s.r.o. | Obec Beňadiková | 12.08.2024 | 12.08.2024 |
| 12.08.2024 | Vedenie účtovníctva za obdobie 07/2024 125/2024 |
400.00 € s DPH | Obec Beňadiková | TopEkon s.r.o. | 01.08.2024 | 12.08.2024 |
| 12.08.2024 | stavebné a rekonštrukčné práce v kuchyni 4/2024 |
1590.00 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Vladimír Oško | 01.08.2024 | 01.08.2024 |
| 12.08.2024 | inžinierska činnosť spojená s technickou výpomocou pred podaním projektu 2024222 |
1830.43 € s DPH | Obec Štefanová | K Consulting,s.r.o. | 01.08.2024 | 07.08.2024 |
| 12.08.2024 | elektrina vyúčtovanie VO - preplatok 07/2024 2024223 |
5.89 € s DPH | Obec Štefanová | Magna Energia a.s. | 31.07.2024 | 08.08.2024 |
| 12.08.2024 | elektrina vyúčtovanie MŠ/OÚ preplatok 07/2024 2024224 |
25.06 € s DPH | Obec Štefanová | Magna Energia a.s. | 31.07.2024 | 08.08.2024 |
| 12.08.2024 | elektrina vyúčtovanie potraviny nedoplatok 07/2024 2024225 |
292.14 € s DPH | Obec Štefanová | Magna Energia a.s. | 31.07.2024 | 08.08.2024 |
| 12.08.2024 | úpravy na webstránke za máj, jún, júl / 2024 2024226 |
60.00 € s DPH | Obec Štefanová | Monika Dobrovičová | 31.07.2024 | 09.08.2024 |
| 12.08.2024 | toner 1x 2024227 |
42.00 € s DPH | Obec Štefanová | CM servis - kancelárska technika | 09.08.2024 | 09.08.2024 |
| 12.08.2024 | uloženie odpadu na skládku 2x 2024228 |
656.60 € s DPH | Obec Štefanová | Skládka odpadov - Dubová | 31.07.2024 | 12.08.2024 |
| 12.08.2024 | telefón 86439858 |
30.19 € s DPH | Základná umelecká škola | O2 Slovakia s.r.o. | 08.08.2024 | 12.08.2024 |
| 12.08.2024 | obedy zamestnanci 362/024 |
1235.20 € s DPH | Obec Holumnica | Juraj Galajda | 09.08.2024 | |
| 12.08.2024 | telekomunikačné služby 363/024 |
62.00 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 12.08.2024 |
Zobrazených 27721 - 27735 z celkových 268626.
« Predchádzajúca 1 2 … 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 … 17908 17909 Nasledujúca »
