Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 15433 15434 15435 15436 15437 15438 15439 15440 15441 … 17358 17359 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.2013 | svietidla 130074 |
467.11 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Radka Richtarčíková ELZAR | 31.05.2013 | 03.06.2013 |
| 03.06.2013 | Potraviny na guľáš pre školský výlet detí. 31/13 |
430.65 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | PACIGA s.r.o. | 03.06.2013 | |
| 02.06.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 130050590 |
187.23 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HO&PE FAMILY, s. r. o. | 10.05.2013 | 10.05.2013 |
| 02.06.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 20130806 |
88.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | TATRAPRIM s. r. o. | 10.05.2013 | 10.05.2013 |
| 02.06.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 130106598 |
6.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r. o. | 13.05.2013 | 13.05.2013 |
| 02.06.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 130106597 |
36.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r. o. | 13.05.2013 | 13.05.2013 |
| 02.06.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 13505624 |
6.17 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. | 07.05.2013 | 13.05.2013 |
| 02.06.2013 | Faktúra za mobilný internet ZŠ. 7304594776 |
19.99 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 08.05.2013 | 13.05.2013 |
| 02.06.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 13505759 |
30.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
| 02.06.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 30911 |
97.20 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 14.05.2013 | 14.05.2013 |
| 02.06.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 1301944 |
25.92 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DUGY plus s. r. o. | 14.05.2013 | 14.05.2013 |
| 02.06.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 1911310355 |
173.20 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | AG FOODS SK s. r. o. | 15.05.2013 | 15.05.2013 |
| 02.06.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 71317561 |
14.40 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň, a. s. | 13.05.2013 | 16.05.2013 |
| 02.06.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 530312786 |
244.72 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | INMEDIA, spol. s r. o. | 16.05.2013 | 16.05.2013 |
| 02.06.2013 | Faktúra za predplatné časopisu NAŠA ŠKOLA - ZŠ. 49613 |
13.72 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PAMIKO spol. s r. o. | 10.05.2013 | 16.05.2013 |
Zobrazených 231541 - 231555 z celkových 260378.
« Predchádzajúca 1 2 … 15433 15434 15435 15436 15437 15438 15439 15440 15441 … 17358 17359 Nasledujúca »
