Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 15234 15235 15236 15237 15238 15239 15240 15241 15242 … 17336 17337 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.07.2013 | prenájom 2 ks mobilných toaliet, 15.6.2013 20130711 |
156.00 € s DPH | Obec Vernár | Sanita a technika, s.r.o. | 01.07.2013 | 03.07.2013 |
| 22.07.2013 | jún 2013, poplatky za uznesenie 1301002289 |
120.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský futbalový zväz | 01.07.2013 | 03.07.2013 |
| 22.07.2013 | distribúcia elektriny - júl 2013 5100131583 |
524.00 € s DPH | Obec Vernár | Východoslovenská distribučná, a.s. | 01.07.2013 | 04.07.2013 |
| 22.07.2013 | dodávka elektriny na mesiac júl 2013 20130867 |
155.00 € s DPH | Obec Vernár | PB Power Trade, a.s. | 01.07.2013 | 08.07.2013 |
| 22.07.2013 | fakturujeme Vám za vyplácanie rozhodcov pre jarnú časť 2012/2013 2013050 |
706.98 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranský futbalový zväz | 01.07.2013 | 08.07.2013 |
| 22.07.2013 | telefónne poplatky - jún 2013 pevná linka 4751809233 |
22.37 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 03.07.2013 | 10.07.2013 |
| 22.07.2013 | za autobusovú prepravu osôb na trase Levoča Vernár a späť dňa 15.6.2013 2013 - 115 |
110.00 € s DPH | Obec Vernár | SPIŠBUS s.r.o. | 30.06.2013 | 10.07.2013 |
| 22.07.2013 | za vývoz a prepravu odpadu - VOK za jún 2013 1051301110 |
164.02 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 09.07.2013 | 11.07.2013 |
| 22.07.2013 | za vývoz a prepravu KO, jún 2013 1051301109 |
629.01 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 30.06.2013 | 11.07.2013 |
| 22.07.2013 | vodné a stočné 413306627 |
87.58 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 19.06.2013 | 12.07.2013 |
| 22.07.2013 | telefónne poplatky - mobil - od 8.6.2013 do 7.7.2013 73007070710 |
93.72 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 08.07.2013 | 15.07.2013 |
| 22.07.2013 | telefónne poplatky - mobil - od 8.6.2013 do 7.7.2013 7306916548 |
19.99 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 08.07.2013 | 15.07.2013 |
| 22.07.2013 | nákup pohárov - hasičská súťaž 20130017 |
167.47 € s DPH | Obec Vernár | FLORIAN, s.r.o. | 10.07.2013 | 15.07.2013 |
| 22.07.2013 | za vyplácanie rozhodcov pre jesennp časť 2013/2014 130065 |
890.00 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranský futbalový zväz | 08.07.2013 | 15.07.2013 |
| 22.07.2013 | Betón pod zámkovú dlažbu na realizáciu stavby "Rekonštrukcia chodníka v obci Beňadiková II.etapa" 123_2013 |
55.68 € s DPH | Obec Beňadiková | K.K.BETON, s.r.o. | 16.07.2013 | 22.07.2013 |
Zobrazených 228556 - 228570 z celkových 260052.
« Predchádzajúca 1 2 … 15234 15235 15236 15237 15238 15239 15240 15241 15242 … 17336 17337 Nasledujúca »
