Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 15113 15114 15115 15116 15117 15118 15119 15120 15121 … 17216 17217 Nasledujúca »
Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
---|---|---|---|---|---|---|
22.07.2013 | systémová podpora URBIS 20131360 |
69.25 € s DPH | Obec Vernár | MADE spol. s r.o. | 01.07.2013 | 01.07.2013 |
22.07.2013 | za jedálne kupóny 8301048413 |
782.34 € s DPH | Obec Vernár | LE CHEQUE DEJENEUR s.r.o. | 02.07.2013 | 02.07.2013 |
22.07.2013 | mesačný poplatok za mesiac júl 2013 - internet 648/07/2013 |
16.14 € s DPH | Obec Vernár | LJ Service s.r.o. | 01.07.2013 | 02.07.2013 |
22.07.2013 | za vystúpenie FS Levočan na 6. ročníku FS obce Vernár 13004 |
300.00 € s DPH | Obec Vernár | LEVOČAN - občianske združenie | 12.06.2013 | 03.07.2013 |
22.07.2013 | prenájom 2 ks mobilných toaliet, 15.6.2013 20130711 |
156.00 € s DPH | Obec Vernár | Sanita a technika, s.r.o. | 01.07.2013 | 03.07.2013 |
22.07.2013 | jún 2013, poplatky za uznesenie 1301002289 |
120.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský futbalový zväz | 01.07.2013 | 03.07.2013 |
22.07.2013 | distribúcia elektriny - júl 2013 5100131583 |
524.00 € s DPH | Obec Vernár | Východoslovenská distribučná, a.s. | 01.07.2013 | 04.07.2013 |
22.07.2013 | dodávka elektriny na mesiac júl 2013 20130867 |
155.00 € s DPH | Obec Vernár | PB Power Trade, a.s. | 01.07.2013 | 08.07.2013 |
22.07.2013 | fakturujeme Vám za vyplácanie rozhodcov pre jarnú časť 2012/2013 2013050 |
706.98 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranský futbalový zväz | 01.07.2013 | 08.07.2013 |
22.07.2013 | telefónne poplatky - jún 2013 pevná linka 4751809233 |
22.37 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 03.07.2013 | 10.07.2013 |
22.07.2013 | za autobusovú prepravu osôb na trase Levoča Vernár a späť dňa 15.6.2013 2013 - 115 |
110.00 € s DPH | Obec Vernár | SPIŠBUS s.r.o. | 30.06.2013 | 10.07.2013 |
22.07.2013 | za vývoz a prepravu odpadu - VOK za jún 2013 1051301110 |
164.02 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 09.07.2013 | 11.07.2013 |
22.07.2013 | za vývoz a prepravu KO, jún 2013 1051301109 |
629.01 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 30.06.2013 | 11.07.2013 |
22.07.2013 | vodné a stočné 413306627 |
87.58 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 19.06.2013 | 12.07.2013 |
22.07.2013 | telefónne poplatky - mobil - od 8.6.2013 do 7.7.2013 73007070710 |
93.72 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 08.07.2013 | 15.07.2013 |
Zobrazených 226741 - 226755 z celkových 258241.
« Predchádzajúca 1 2 … 15113 15114 15115 15116 15117 15118 15119 15120 15121 … 17216 17217 Nasledujúca »