Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
22.07.2013 Kancelársky stôl, interiérové dvere
130100002
365.00 € s DPH Obec Hrabušice Jozef Jendrál st., Stolárstvo-nábytkárstvo 10.04.2013
22.07.2013 Nájomné byty - 15 bj.
10130593
240.00 € s DPH Obec Hrabušice BBF elektro s.r.o. 08.07.2013
22.07.2013 Uloženie KO + zákonný poplatok za jún 2013
1031301437
212.11 € s DPH Obec Hrabušice BRANTNER Nova s.r.o. 08.07.2013
22.07.2013 Stavebný materiál
131550
1141.31 € s DPH Obec Hrabušice Tehelňa STOVA, spol. s.r.o. 24.06.2013
22.07.2013 Stavebný materiál + pomôcky
131603
618.90 € s DPH Obec Hrabušice Tehelňa STOVA, spol. s.r.o. 27.06.2013
22.07.2013 Stavebný materiál
131894
160.14 € s DPH Obec Hrabušice Tehelňa STOVA, spol. s.r.o. 16.07.2013
22.07.2013 Obedové balíčky 950 ks- jún 2013
7/6-2013
950.00 € s DPH Obec Hrabušice Marián Jendrál 03.07.2013
22.07.2013 Vyúčtovanie hmotná núdza - jún 2013
724.65 € s DPH Obec Hrabušice ZŠ s MŠ Hrabušice, školská jedáleň 03.07.2013
22.07.2013 Prenájom rohoži 17.06.-14.07.2013
1341823
12.48 € s DPH Spojená škola Belá Lindstrom,s.r.o. 16.07.2013 20.07.2013
22.07.2013 Pedagogická dokumentácia
1132205452
369.26 € s DPH Spojená škola Belá ŠEVT a.s. 15.07.2013 19.07.2013
22.07.2013 Mesačný prenájom výdajnika Štandard
201308980
3.60 € s DPH Spojená škola Belá DOXX MINERÁL, s.r.o. 16.07.2013 19.07.2013
22.07.2013 Služby pevnej siete 06/2013
7751879985
37.99 € s DPH Spojená škola Belá Slovak Telekom,a.s. 03.07.2013 16.07.2013
22.07.2013 Služby pevnej siete 06/2013
8751828966
92.72 € s DPH Spojená škola Belá Slovak Telekom,a.s. 03.07.2013 16.07.2013
22.07.2013 Služby pevnej siete 06/2013
7751814531
61.91 € s DPH Spojená škola Belá Slovak Telekom,a.s. 03.07.2013 16.07.2013
22.07.2013 za potraviny- školská jedáleň
20135413
38.54 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Poľnohospodárske družstvo Čingov 02.07.2013 19.07.2013
Zobrazených 224866 - 224880 z celkových 256944.
1 2 14988 14989 14990 14992 14994 14995 14996 17129 17130