Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 14711 14712 14713 14714 14715 14716 14717 14718 14719 … 18234 18235 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.09.2014 | Faktúra za telefón ZŠ, MŠ, ŠJ 8/14 3765744732 |
75.26 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 03.09.2014 | 08.09.2014 |
| 22.09.2014 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 41305 |
102.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 08.09.2014 | 08.09.2014 |
| 22.09.2014 | Faktúra za nákup hygienických potrieb ZŠ. |
228.14 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Hagleitner hygiene Slovensko s. r. o. | 08.09.2014 | 09.09.2014 |
| 22.09.2014 | Faktúra za nákup tonerov ZŠ, MŠ, ŠJ 10140187 |
890.53 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PP COMP s. r. o. | 09.09.2014 | 09.09.2014 |
| 22.09.2014 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 1404340 |
11.52 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DUGY plus s. r. o. | 09.09.2014 | 09.09.2014 |
| 22.09.2014 | Faktúra za spotrebu plynu 9/2014 ZŠ, MŠ, ŠJ 7308083031 |
1175.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovenský plynárenský priemysel a. s. | 01.09.2014 | 10.09.2014 |
| 22.09.2014 | Faktúra za opravu stien a stropu vchodu budovy ZŠ 2014/023 |
890.40 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | STAVBYaOPRAVY s. r. o. | 29.08.2014 | 10.09.2014 |
| 22.09.2014 | Faktúra za PC služby 8/2014 ZŠ FV1400033 |
175.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DveeLL, spol. s r. o. | 04.09.2014 | 10.09.2014 |
| 22.09.2014 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 41324 |
183.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 10.09.2014 | 10.09.2014 |
| 22.09.2014 | Faktúra za predplatné Predškolská výchova - MŠ 620020245 |
10.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | L. K. Permanent spol. s r. o. | 10.09.2014 | 10.09.2014 |
| 22.09.2014 | Faktúra za pranie a prenájom kobercov do vchodov ZŠ 8-9/14 1454112 |
24.98 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Lindström, s. r. o. | 09.09.2014 | 18.09.2014 |
| 22.09.2014 | Faktúra za mobilné telefóny 8-9/1 ZŠ, ŠJ 7408802003 |
114.41 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 15.09.2014 | 18.09.2014 |
| 22.09.2014 | Faktúra za mobilný internet 8-9/14 ZŠ 7408291128 |
12.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 08.09.2014 | 18.09.2014 |
| 22.09.2014 | Odvoz a uloženie KO za mesiac august 2014
Int.č. fa 71/14 1031401942 |
142.66 €/mesiac s DPH | Obec Baldovce | Brantner Nova s.r.o Spišská Nová Ves | 03.09.2014 | 05.09.2014 |
| 22.09.2014 | Internetzové služby za mesiac september 2014
Int.č. fa 70 /14 141020818 |
19.90 €/mesiac s DPH | Obec Baldovce | SpišNet Computers s.r.o Spišská Nová Ves | 02.09.2014 | 05.09.2014 |
Zobrazených 220711 - 220725 z celkových 273525.
« Predchádzajúca 1 2 … 14711 14712 14713 14714 14715 14716 14717 14718 14719 … 18234 18235 Nasledujúca »
