Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 14361 14362 14363 14364 14365 14366 14367 14368 14369 … 17680 17681 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.07.2014 | Stravné lístky Doxx 3249004848 |
490.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. | 24.06.2014 | 24.06.2014 |
| 05.07.2014 | Telefónne služby 7406080199 |
18.12 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | Slovak Telekom, a.s. | 22.06.2014 | 26.06.2014 |
| 05.07.2014 | Odobrané obedy zamestnanci 6-2014 17/2014 |
321.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | ZŠ s MŠ Hrabušice | 23.06.2014 | 26.06.2014 |
| 05.07.2014 | MŠ obedy pre deti v MŠ 6-2014 18/2014 |
112.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | ZŠ s MŠ Hrabušice | 23.06.2014 | 26.06.2014 |
| 05.07.2014 | MŠ olovranty,desiaty za mesiac 6-2014 10140251 |
84.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | COOP JEDNOTA ,POPRAD, spotrebné družstvo | 25.06.2014 | 26.06.2014 |
| 05.07.2014 | stravné balíčky pre deti posudzované podľa HN, ŽM 6-2014 1400016 |
242.19 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | Ondrej Kapral, Bageta center | 27.06.2014 | 27.06.2014 |
| 05.07.2014 | stravné balíčky pre deti posudzované podľa HN, ŽM 6-2014 1400015 |
1611.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | Ondrej Kapral, Bageta center | 27.06.2014 | 27.06.2014 |
| 05.07.2014 | Dodávka zemného plynu 7-2014 7174799769 |
111.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | SPP a.s. | 01.07.2014 | 04.07.2014 |
| 05.07.2014 | MŠ- dodávka zemného plynu 7-2014 7174799768 |
34.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | SPP a.s. | 01.07.2014 | 04.07.2014 |
| 05.07.2014 | Telefónne služby 5256616958 |
44.39 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | Orange Slovensko, a.s. | 01.07.2014 | 02.07.2014 |
| 05.07.2014 | Spotrebný tovar 1.4.1 k projektu ITMS kód 26130130052- nákup kancelárských potrieb 2014002050 |
903.48 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | KP plus, s.r.o. | 01.07.2014 | 01.07.2014 |
| 05.07.2014 | Dodávka zemného plynu OF2014/15 |
70.00 €/mesiac s DPH | Štefan Hatala | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | 02.07.2014 | 02.07.2014 |
| 05.07.2014 | Dodávka zemného plynu OF2014/16 |
35.00 €/mesiac s DPH | Emília Žuffová | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | 02.07.2014 | 02.07.2014 |
| 05.07.2014 | Špárovací tmel, Gumoasfalt, Postrekovač 44/9 |
82.62 € s DPH | Obec Pribylina | UNIMIX -Štefan Ratkoš | 31.05.2014 | 06.06.2014 |
| 05.07.2014 | Uloženie odpadu na skládke v Ľubici 320140718 |
61.62 € s DPH | Obec Hradisko | Obec Ľubica | 01.07.2014 | 04.07.2014 |
Zobrazených 215461 - 215475 z celkových 265212.
« Predchádzajúca 1 2 … 14361 14362 14363 14364 14365 14366 14367 14368 14369 … 17680 17681 Nasledujúca »
