Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
17.07.2014 potraviny ŠJ
1911410305
162.21 € s DPH Obec Spišské Tomášovce AG FOODS SK s.r.o. 12.05.2014 17.07.2014
17.07.2014 Fakturujeme Vám za mesačný poplatok- hovory.
5257625767
46.33 € s DPH Obecný podnik Važec Orange Slovensko 10.07.2014 16.07.2014
17.07.2014 Fakturujeme Vám za uloženie odpadu na skládke KO v Liptovskom Hrádku.
2014/427
378.69 € s DPH Obecný podnik Važec Mesto Liptovský Hrádok 11.07.2014 17.07.2014
17.07.2014 Mliečne výrobky.
139/2014
52.98 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Tatranská mliekáreň, a. s. 30.06.2014
17.07.2014 Potraviny.
140/2014
273.17 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Obec Dúbrava, s. r. o. 30.06.2014 30.06.2014
17.07.2014 Prenájom kopírovacieho stroja za 6/14.
141/2014
25.60 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Eduard Slanci – ESAL 30.06.2014 02.07.2014
17.07.2014 Nedoplatok voda.
142/2014
27.00 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava LIPTOVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a. s. 30.06.2014 02.07.2014
17.07.2014 Triedne knihy, katalógové listy, klasifikačné záznamy podľa objednávky.
143/2014
43.61 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava ŠEVT, a. s. 01.07.2014 04.07.2014
17.07.2014 Čistiace prostriedky podľa objednávky.
144/2014
61.52 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava KRUPA KAJO, s. r. o. 30.06.2014 09.07.2014
17.07.2014 Telefón za 7/2014.
145/2014
23.35 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Slovak Telekom, a. s. 03.07.2014 09.07.2014
17.07.2014 PO a BOZP za 2. Q.
146/2014
95.60 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava GAJOS, s. r. o. 30.06.2014 07.07.2014
17.07.2014 Ovocie a zelenina.
147/2014
23.20 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava FRUKTAL, s. r. o. 30.06.2014 15.07.2014
17.07.2014 Mäso.
148/2014
20.54 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Ján Bartánus 30.06.2014 15.07.2014
17.07.2014 Ovocie a zelenina.
149/2014
22.96 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava FRUKTAL, s. r. o. 08.07.2014 15.07.2014
17.07.2014 Mäso.
150/2014
21.11 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Ján Bartánus 07.07.2017 15.07.2014
Zobrazených 212371 - 212385 z celkových 262719.
1 2 14155 14156 14157 14159 14161 14162 14163 17514 17515