Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
01.04.2015 čistenie ulíc a verejných priestranstiev v mesiaci február 2015
3/2015
170.00 € s DPH Obec Vernár Ondrej Kerestúr 09.03.2015 09.03.2015
01.04.2015 čistenie ulíc a verejných priestranstiev za mesiac február strojom Komatsu
4/2015
240.00 € s DPH Obec Vernár Ondrej Kerestúr 09.03.2015 09.03.2015
01.04.2015 telefónne poplatky, pevná linka, február
1771461829
21.91 € s DPH Obec Vernár Slovak Telekom, a.s. 03.03.2015 10.03.2015
01.04.2015 telefónne poplatky, za obdobie 8.2.2015 - 7.3.2015
7502171717
78.50 € s DPH Obec Vernár Slovak Telekom, a.s. 08.03.2015 11.03.2015
01.04.2015 prenájom kontajnerov VOK
1051500309
21.48 € s DPH Obec Vernár Brantner Poprad s.r.o. 09.03.2015 13.03.2015
01.04.2015 za vývoz a prepravu KO za mesiac február 2015
1051500310
1167.36 € s DPH Obec Vernár Brantner Poprad, s.r.o. 09.03.2015 13.03.2015
01.04.2015 vodné a stočné - Obecný úrad
515110393
2.62 € s DPH Obec Vernár PVPS, a.s. 11.03.2015 18.03.2015
01.04.2015 vodné a stočné
515110398
2.62 € s DPH Obec Vernár PVPS, a.s. 11.03.2015 18.03.2015
01.04.2015 vodné a stočné
515110341
33.96 € s DPH Obec Vernár PVPS, a.s. 11.03.2015 18.03.2015
01.04.2015 za vyplácanie rozhodcov na jarnú časť 2014/2015
150013
880.00 € s DPH Obec Vernár Podtatranský futbalový zväz 16.03.2015 18.03.2015
01.04.2015 drevené pelety
0262015
737.10 € s DPH Obec Vernár Igor Dibdiak - Drevovýroba 24.03.2015 24.03.2015
01.04.2015 jedálne kupóny
8501025162
668.64 € s DPH Obec Vernár LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 19.03.2015 24.03.2015
01.04.2015 20 kusov KUKA nádob
151178
525.60 € s DPH Obec Vernár MEVA-SK, s.r.o. Rožňava 25.03.2015 25.03.2015
01.04.2015 odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a obrazových záznamov a za verejný prenos
1505934
33.50 € s DPH Obec Vernár SLOVGRAM 23.03.2015 27.03.2015
01.04.2015 výmena Wifi routra
150300028
49.00 € s DPH Obec Vernár L.J.Service s.r.o. 24.03.2015 27.03.2015
Zobrazených 207256 - 207270 z celkových 270964.
1 2 13814 13815 13816 13818 13820 13821 13822 18064 18065