Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
26.01.2015 kopírovanie
2142430319
26.76 € s DPH Základná škola s materskou školou Spišská Teplica Konica minolta s r.o. 20.01.2015 21.01.2015
26.01.2015 elektrina vyúčtovanie 3-12/14
2240211371
422.03 € s DPH Základná škola s materskou školou Spišská Teplica VSE a.s. 15.01.2015 21.01.2015
26.01.2015 lopty MŠ
221451671
15.60 € s DPH Základná škola s materskou školou Spišská Teplica Hobla H 02.01.2015 21.01.2015
26.01.2015 kanc. potreby
10315
36.83 € s DPH Základná škola s materskou školou Spišská Teplica Papyrus Poprad s r.o. 23.01.2015 23.01.2015
26.01.2015 Stravné lístky
331.52 € s DPH Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy VAŠA Slovensko, s.r.o. 26.01.2015
26.01.2015 Potraviny 1043 ŠJ Komenského
230501849
152.23 € s DPH Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 INMEDIA s.r.o. 22.01.2015 23.01.2015
26.01.2015 Potraviny 1047 ŠJ Kukučínova
230501859
201.96 € s DPH Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 INMEDIA s.r.o. 22.01.2015 23.01.2015
26.01.2015 Potraviny 1045 ŠJ Jilemnického
230501861
200.23 € s DPH Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 INMEDIA s.r.o. 22.01.2015 23.01.2015
26.01.2015 Potraviny 1043 ŠJ Komenského
234500584
236.45 € s DPH Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 INMEDIA s.r.o. 21.01.2015 23.01.2015
26.01.2015 Potraviny 1045 ŠJ Jilemnického
234500587
300.89 € s DPH Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 INMEDIA s.r.o. 21.01.2015 23.01.2015
26.01.2015 Potraviny 1047 ŠJ Jilemnického
234500590
311.24 € s DPH Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 INMEDIA s.r.o. 21.01.2015 23.01.2015
26.01.2015 Mesačné poplatky za hlasové, nehlasové služby a iné platby
7500795468
31.39 € s DPH Obec Hnilčík Slovak Telekom a. s. 22.01.2015 26.01.2015
26.01.2015 Fakturujeme Vám za odvoz TKO Važec- Liptovský Hrádok
201412016
72.00 € s DPH Obecný podnik Važec Poľnohospodárske družstvo 13.01.2015 19.01.2015
26.01.2015 Fakturujeme Vám za spotrebu elektrickej energie verejné osvetlenie.
3207108029
14115.07 € s DPH Obecný podnik Važec Stredoslovenská energetika, a.s. 13.01.2015 19.01.2015
26.01.2015 Fakturujeme Vám za spotrebu elektrickej energie verejné osvetlenie.
3207109029
4132.13 € s DPH Obecný podnik Važec Stredoslovenská energetika, a.s. 13.01.2015 21.01.2015
Zobrazených 207016 - 207030 z celkových 267234.
1 2 13798 13799 13800 13802 13804 13805 13806 17815 17816