Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 13121 13122 13123 13124 13125 13126 13127 13128 13129 … 17860 17861 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.2015 | Predajný stánok 279/2015 |
219.00 € s DPH | Obec Gánovce | Jaroslav Goduš | 21.08.2015 | 31.08.2015 |
| 02.09.2015 | Výroba bezpečnostnej mreže 280/2015 |
100.00 € s DPH | Obec Gánovce | Igor Dzivý IGI AUTO | 26.08.2015 | 31.08.2015 |
| 02.09.2015 | zemný plyn 7318251914 |
83.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | SPP, a.s. | 01.09.2015 | 02.09.2015 |
| 02.09.2015 | zemný plyn 7318251907 |
193.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | SPP, a.s. | 01.09.2015 | 02.09.2015 |
| 02.09.2015 | zemný plyn 7318251770 |
507.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | SPP, a.s. | 01.09.2015 | 02.09.2015 |
| 02.09.2015 | zemný plyn 7318251770 |
507.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | SPP, a.s. | 01.09.2015 | 02.09.2015 |
| 02.09.2015 | zemný plyn 7318251671 |
92.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | SPP, a.s. | 01.09.2015 | 02.09.2015 |
| 02.09.2015 | internet 10025400 |
26.27 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Levonet, s.r.o. | 31.08.2015 | 02.09.2015 |
| 02.09.2015 | Zber, odvoz a zneškodnenie odpadu za obdobie 8/2015 1031502347 |
510.50 € s DPH | Obec Betlanovce | Brantner Nova, s.r.o. | 27.08.2015 | 31.08.2015 |
| 02.09.2015 | plyn - OcÚ 7308280322 |
12.00 € s DPH | Obec Betlanovce | SPP, a.s. | 01.09.2015 | 02.09.2015 |
| 02.09.2015 | plyn - KD 7308280323 |
47.00 € s DPH | Obec Betlanovce | SPP, a.s. | 01.09.2015 | 02.09.2015 |
| 02.09.2015 | plyn - MŠ 7308280327 |
99.00 € s DPH | Obec Betlanovce | SPP, a.s. | 01.09.2015 | 02.09.2015 |
| 02.09.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 530520496 |
97.48 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | INMEDIA, spol. s r. o. | 31.08.2015 | 31.08.2015 |
| 02.09.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 530520479 |
270.78 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | INMEDIA, spol. s r. o. | 31.08.2015 | 31.08.2015 |
| 02.09.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 11505020 |
417.78 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | SINTRA spol. s r. o. | 27.08.2015 | 27.08.2015 |
Zobrazených 196861 - 196875 z celkových 267901.
« Predchádzajúca 1 2 … 13121 13122 13123 13124 13125 13126 13127 13128 13129 … 17860 17861 Nasledujúca »
