Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
14.01.2016 vodné poplatky - TJ Partizán Vernár
515179513
13.06 € s DPH Obec Vernár Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 03.12.2015 11.12.2015
14.01.2016 montáž vodovodnej prípojky
11151954
686.95 € s DPH Obec Vernár Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 07.12.2015 11.12.2015
14.01.2016 vodné - obecný úrad
515179558
5.22 € s DPH Obec Vernár Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 03.12.2015 11.12.2015
14.01.2016 dodávka a distribúcia elektriny - december 2015
2240002271
579.00 € s DPH Obec Vernár Východoslovenská energetika a.s. 01.12.2015 11.12.2015
14.01.2016 telefónne poplatky - mobil - za obdobie od 8.11.2015 do 7.12.2015
7510890897
56.80 € s DPH Obec Vernár Slovak Telekom, a.s. 08.12.2015 11.12.2015
14.01.2016 prenájom kontajnerov VOK
10515002172
42.96 € s DPH Obec Vernár Brantner Poprad, s.r.o. 10.12.2015 14.12.2015
14.01.2016 za vývoz a prepravu odpadu za november 2015 - KO
1051502173
861.12 € s DPH Obec Vernár Brantner Poprad, s.r.o. 10.12.2015 14.12.2015
14.01.2016 členský príspevok na rok 2015
150008
100.00 € s DPH Obec Vernár Mikroregión Prameň Hornádu a Čierneho Váhu 13.12.2015 14.12.2015
14.01.2016 za zapožičanie dopravných značiek s príslušenstvom
2015266
290.20 € s DPH Obec Vernár Dopravné značenie Poprad, s.r.o. 09.12.2015 14.12.2015
14.01.2016 stavebné práce podľa doloženého súpisu - Moernizácia a rekonštrukcia časti budovy Kultúrneho domu
13115
8926.67 € s DPH Obec Vernár BBG stav s.r.o. 10.12.2015 15.12.2015
14.01.2016 za prepravu dreva - Vernár - Hrabušice
2015113
288.10 € s DPH Obec Vernár Timber Trade, s.r.o. 26.11.2015 16.12.2015
14.01.2016 za vypracovanie projektovej dokumentácie - verejné osvetlenie
50/2015
120.00 € s DPH Obec Vernár Automotion s.r.o. 14.12.2015 16.12.2015
14.01.2016 vypracovanie projektovej dokumentácie prenosného dopravného značenia - prekopávka
51/2015
120.00 € s DPH Obec Vernár Automotion s.r.o. 14.12.2015 16.12.2015
14.01.2016 faktúra za hovory
5331451851
49.13 € s DPH Obecný podnik Važec Orange Slovensko, a.s. 10.01.2016 14.01.2016
14.01.2016 Faktúra za vývoz komunálneho odpadu
236/2015
2126.84 € s DPH Obecný podnik Važec Verejnoprospešné služby Východná 12.01.2016 14.01.2016
Zobrazených 191971 - 191985 z celkových 271515.
1 2 12795 12796 12797 12799 12801 12802 12803 18100 18101