Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
15.07.2024 Pitná voda
91
32.16 € s DPH Martina Štefániková Obec Výborná 08.07.2024 08.07.2024
15.07.2024 Pitná voda
92
67.01 € s DPH Štefan Majerčák Obec Výborná 08.07.2024 08.07.2024
15.07.2024 Pitná voda
93
84.43 € s DPH Dušan Mirga Obec Výborná 08.07.2024 08.07.2024
15.07.2024 Pitná voda
94
36.18 € s DPH Dávid Dunka Obec Výborná 08.07.2024 08.07.2024
15.07.2024 Pitná voda
95
54.94 € s DPH Branko Mirga Obec Výborná 08.07.2024 08.07.2024
15.07.2024 Pitná voda
96
21.44 € s DPH Tomáš Mirga Obec Výborná 08.07.2024 08.07.2024
15.07.2024 Pitná voda
97
20.10 € s DPH Vladimír Mišalko Obec Výborná 08.07.2024 08.07.2024
15.07.2024 fa za štrk a dopravu
327/24
242.33 € s DPH Obec Gánovce BETON PUMPY SPIŠ, s. r. o. 05.07.2024 15.07.2024
15.07.2024 Za potraviny ŠJ
FV20241532
65.85 € s DPH Základná škola s materskou školou Švábovce MASO-TATRY, s. r. o. 10.07.2024 10.07.2024
15.07.2024 ZŠ - stravovanie žiakov ZŠ za 06/2024
2400007
417.90 € s DPH Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 KAJRO s.r.o. 02.07.2024 03.07.2024
15.07.2024 ZŠ - výpočtová technika do PC učebne
120240702
2055.00 € s DPH Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 Wirus s.r.o. 02.07.2024 04.07.2024
15.07.2024 ZŠ - telekomunikačné služby za 06/2024
8352253165
125.94 € s DPH Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 Slovak Telekom, a.s. 01.07.2024 04.07.2024
15.07.2024 MŠ - stravovanie detí MŠ za 06/2024
č.28/2024
831.20 € s DPH Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 ZŠ s MŠ Hrabušice 02.07.2024 02.07.2024
15.07.2024 MŠ - dodávka el.energie za 07/2024
8412539306
112.00 € s DPH Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 VSE a.s. 01.07.2024 01.07.2024
15.07.2024 ZŠ, MŠ - dodávka zemného plynu za 07/2024
1012400886
925.80 € s DPH Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 encare, s.r.o. 01.07.2024 01.07.2024
Zobrazených 17656 - 17670 z celkových 257673.
1 2 1174 1175 1176 1178 1180 1181 1182 17178 17179