Faktúry
Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
---|---|---|---|---|---|---|
16.07.2024 | Elektrická energia ATC 7/2024 56/9 |
569.28 € s DPH | Obec Pribylina | MAGNA ENERGIA a.s. | 01.07.2024 | 03.07.2024 |
16.07.2024 | Toaletný papier, čistiace prostriedky, vrecia do košov - ATC 57/9 |
153.66 € s DPH | Obec Pribylina | D.H. KOMPLET s.r.o. | 10.07.2024 | 10.07.2024 |
16.07.2024 | Pekárenské výrobky - ATC - bufet 58/9 |
97.17 € s DPH | Obec Pribylina | Liptovské pekárne a cukrárne | 11.07.2024 | 15.07.2024 |
16.07.2024 | Doprava a uloženie zmesového komunálneho odpadu v období 06/2024 112/2024 |
799.75 € s DPH | Obec Beňadiková | OZO a.s. | 12.07.2024 | 16.07.2024 |
16.07.2024 | Vývoz komunálneho odpadu za 6/2024 10240749 |
89.06 € s DPH | Obec Veľké Borové | OZO, a.s. | 12.07.2024 | 16.07.2024 |
16.07.2024 | distribučný poplatok TA3, Šláger... 310/024 |
72.00 € s DPH | Obec Holumnica | IFC Média | 16.07.2024 | |
16.07.2024 | odmena za výkon umelcom 311/024 |
10.81 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVGRAM | 16.07.2024 | |
16.07.2024 | distribúcia TV Markíza 312/024 |
90.64 € s DPH | Obec Holumnica | Markíza | 15.07.2024 | |
16.07.2024 | výroba a osadenie zábradlia 313/024 |
3636.46 € s DPH | Obec Holumnica | Milan Szentiványi | 15.07.2024 | |
16.07.2024 | riečny štrk 314/024 |
247.20 € s DPH | Obec Holumnica | Milan Szentiványi | 15.07.2024 | |
16.07.2024 | elektrina 315/024 |
86.69 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 16.07.2024 | |
16.07.2024 | elektrina 316/024 |
97.44 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 16.07.2024 | |
16.07.2024 | elektrina 317/024 |
155.42 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 16.07.2024 | |
16.07.2024 | elektrina 318/024 |
57.23 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 16.07.2024 | |
16.07.2024 | elektrina 319/024 |
65.86 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 16.07.2024 |
Zobrazených 17596 - 17610 z celkových 257665.
« Predchádzajúca 1 2 … 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 … 17177 17178 Nasledujúca »