Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
01.03.2017 Voda Ou, Mš 02/2017
40/2017
12.18 € s DPH Obec Štefanová BVS,a.s. 23.02.2017
01.03.2017 spotreba pohonných látok
17600636
138.96 € s DPH Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok PETROLTRANS, a.s. 01.03.2017 01.03.2017
01.03.2017 plyn
3
354.00 € s DPH Základná umelecká škola Základná škola Ľubica 15.02.2017 23.02.2017
01.03.2017 el.energia
4
89.22 € s DPH Základná umelecká škola Základná škola Ľubica 15.02.2017 23.02.2017
01.03.2017 hyg. potreby
6186
53.22 € s DPH Základná umelecká škola Pavol Bjalončík 24.02.2017 24.02.2017
01.03.2017 hyg. potreby
15129
62.34 € s DPH Základná umelecká škola Pavol Bjalončík 27.02.2017 27.02.2017
01.03.2017 telefon
3413132594
30.92 € s DPH Základná umelecká škola Slovak Telekom a.s. 22.02.2017 28.02.2017
01.03.2017 pomôcky
661210
44.60 € s DPH Základná umelecká škola Peter Dreck s.r.o. 01.03.2017 01.03.2017
01.03.2017 oprava elektroinštalácie v MŠ
2017001
108.00 € s DPH Liptovská Porúbka DAGArtis s.r.o. 02.01.2017 04.01.2017
01.03.2017 stravenky
0117001328
2043.54 € s DPH Liptovská Porúbka LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 03.01.2017 04.01.2017
01.03.2017 technologická pomoc r. 2017 - OOU
20170077
66.00 € s DPH Liptovská Porúbka BROS Computing s.r.o. 02.01.2017 04.01.2017
01.03.2017 za používanie obecného portálu r. 2017
2017121
90.00 € s DPH Liptovská Porúbka RVC Štrba 03.01.2017 05.01.2017
01.03.2017 internet
1701275
42.00 € s DPH Liptovská Porúbka Fibris s.r.o. 01.01.2017 09.01.2017
01.03.2017 správa BD 59
1770025
10.64 € s DPH Liptovská Porúbka BYP s.r.o. 01.01.2017 09.01.2017
01.03.2017 správa BD 59/8
1790004
57.73 € s DPH Liptovská Porúbka BYP s.r.o. 09.01.2017 11.01.2017
Zobrazených 168511 - 168525 z celkových 272237.
1 2 11231 11232 11233 11235 11237 11238 11239 18149 18150