Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
07.09.2016 mesačný poplatok za internet na mesiac august 2016
0881/08/2016
10.00 € s DPH Obec Vernár L.J.Service s.r.o. 02.08.2016 08.08.2016
07.09.2016 za objednané služby, balík služieb START, zálohovanie dát webu, aktualizácia softwéru
201605459
320.88 € s DPH Obec Vernár WEBY GROUP, s.r.o. 08.08.2016 09.08.2016
07.09.2016 poplatok za registračnú kartu
1602003662
8.42 € s DPH Obec Vernár Slovenský futbalový zväz 08.08.2016 09.08.2016
07.09.2016 za výkon individuálnej rozhodovacej činnosti štátnej správy na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku
16024
420.00 € s DPH Obec Vernár Ing. Milan Černický 10.08.2016 10.08.2016
07.09.2016 telefónne poplatky za obdobie od 8. júla 2016 do 7. augusta 2016 - mobil
7606971781
70.87 € s DPH Obec Vernár Slovak Telekom, a.s. 08.08.2016 11.08.2016
07.09.2016 za vývoz a prepravu KO za obdobie júl 2016
1051601479
811.54 € s DPH Obec Vernár Brantner Poprad, s.r.o. 09.08.2016 12.08.2016
07.09.2016 za vývoz a prepravu odpadu za obdobie júl 2016 - VOK
1051601478
161.92 € s DPH Obec Vernár Brantner Poprad, s.r.o. 09.08.2016 12.08.2016
07.09.2016 poplatok za registračnú kartu
1602003866
8.42 € s DPH Obec Vernár Slovenský futbalový zväz 11.08.2016 12.08.2016
07.09.2016 za vykonanú prácu
2016/08
120.00 € s DPH Obec Vernár Rastislav Šoltýs 17.08.2016 17.08.2016
07.09.2016 drevené pelety 3,51 tony
0722016
694.98 € s DPH Obec Vernár Igor Dibdiak - Drevovýroba 17.08.2016 17.08.2016
07.09.2016 spracovanie smernice o verejnom obstarávaní
1020160212
60.00 € s DPH Obec Vernár Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o. 19.08.2016 25.08.2016
07.09.2016 plechové magnetky
252016
150.00 € s DPH Obec Vernár Martin Groman - AFU, Fotografia 23.08.2016 25.08.2016
07.09.2016 poplatky za žiadosti o transferi
1601009475
188.00 € s DPH Obec Vernár Slovenský futbalový zväz 01.09.2016 02.09.2016
07.09.2016 mesačný poplatok za internet na mesiac september 2016
0888/09/2016
10.00 € s DPH Obec Vernár L.J.Service s.r.o. 02.09.2016 02.09.2016
07.09.2016 Faktúra za natieranie kríža na VNC vo Važci
2016170
93.20 € s DPH Obecný podnik Važec Roman Straka 02.09.2016 07.09.2016
Zobrazených 165031 - 165045 z celkových 258249.
1 2 10999 11000 11001 11003 11005 11006 11007 17216 17217