Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
17.02.2017 Plyn
3010043655
975.00 € s DPH Materská škola innogy Slovensko s.r.o. 01.02.2017 05.02.2017
17.02.2017 prenájom vozidla MAN
201701009
2567.98 € s DPH Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok Technické služby, s.r.o. Kežmarok 15.02.2017 17.02.2017
17.02.2017 servisná prehliadka KRAMERA 2506
217110158
331.30 € s DPH Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok KLC SERVIS s.r.o. 15.02.2017 17.02.2017
17.02.2017 servisná prehliadka KRAMERA 280
217110159
836.76 € s DPH Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok KLC SERVIS s.r.o. 15.02.2017 17.02.2017
17.02.2017 Spracovanie vrátených nespotrebovaných kupónov
0117700820
18.90 € bez DPH Obec Osturňa LE CHEQUE DEJENEEUR s.r.o. 20.01.2017 25.01.2017
17.02.2017 Telefón 22.12.2016 - 21.01.2017
3412156947
34.03 €/mesiac s DPH Obec Osturňa Slovak Telekom, a. s. 22.01.2017 27.01.2017
17.02.2017 Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa účinného Sadzobníka SOZA
2171102347
20.40 €/rok s DPH Obec Osturňa SOZA 01.02.2017 03.02.2017
17.02.2017 Elektrina 01.01.2017 - 28.02.2017
7461900896
923.00 € s DPH Obec Osturňa Východoslovenská energetika a.s. 01.02.2017 08.02.2017
17.02.2017 Internet
2017011144
15.00 €/mesiac s DPH Obec Osturňa NETON IT s.r.o. 31.01.2017 09.02.2017
17.02.2017 Telefón 01.01.2017-31.01.2017
7793115377
58.60 €/mesiac s DPH Obec Osturňa Slovak Telekom, a. s. 02.02.2017 09.02.2017
17.02.2017 Splátka nájmu podľa zmluvy PNZ-P40370/12.00
7170400695
40.00 €/rok bez DPH Obec Osturňa Slovenský pozemkový fond 08.02.2017 13.02.2017
17.02.2017 Odvoz KO a poplatok za uloženie KO
1051700157
29.57 €/mesiac s DPH Obec Osturňa Brantner Poprad, s.r.o. 10.02.2017 14.02.2017
17.02.2017 Elektrina 01.01.2017 - 31.01.2017
7294205029
364.03 €/mesiac s DPH Obec Osturňa Východoslovenská energetika a.s. 10.02.2017 15.02.2017
17.02.2017 Elektrina 01.01.2017 - 31.01.2017
7294205028
1016.22 €/mesiac s DPH Obec Osturňa Východoslovenská energetika a.s. 10.02.2017 15.02.2017
16.02.2017 Finančné vysporiadanie za fakturované obdobie od 1.1.2016 do 31.12.2016 - preplatok
10/2017
572.88 € s DPH Obec Spišské Hanušovce VSE 12.01.2017 20.01.2017
Zobrazených 153901 - 153915 z celkových 256840.
1 2 10257 10258 10259 10261 10263 10264 10265 17122 17123