Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 10129 10130 10131 10132 10133 10134 10135 10136 10137 … 17059 17060 Nasledujúca »
Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
---|---|---|---|---|---|---|
10.02.2017 | Kuričské práce 01/2017 12017 |
296.00 € s DPH | Obec Hranovnica | Vladimír Greňa | 05.02.2017 | 08.02.2017 |
10.02.2017 | Poradenské služby, technická podpora 2017008 |
36.00 € s DPH | Obec Hranovnica | INTERPROFIS, s.r.o. | 06.02.2017 | 08.02.2017 |
10.02.2017 | Toner Canon OFOR+1702108 |
74.90 € s DPH | Obec Hranovnica | realshop.sk, s.r.o. | 08.02.2017 | 09.02.2017 |
10.02.2017 | Kontrola bezpečnosti detského ihriska - MŠ I 17kdi00068 |
276.00 € s DPH | Obec Hranovnica | E K O T E C spol. s r.o. | 03.02.2017 | 09.02.2017 |
10.02.2017 | Kancelárske potreby 2017000330 |
258.42 € s DPH | Obec Hranovnica | KP plus, s.r.o. | 09.02.2017 | 09.02.2017 |
10.02.2017 | právne služby 9/2017 |
276.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Advokátska kancelária Hudzík & Partners, s.r.o. | 07.02.2017 | 10.02.2017 |
10.02.2017 | vypracovanie projektovej dokumentácie Komunitné centrum 17/02 |
13800.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | BSK Europe, s.r.o. | 31.01.2017 | 09.02.2017 |
10.02.2017 | vypracovanie projektovej dokumentácie stavby dvoch bytových domov 17/04 |
2750.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | BSK Europe, s.r.o. | 31.01.2017 | 09.02.2017 |
10.02.2017 | mesačné poplatky Telekom 3412509709 |
70.07 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Slovak Telekom, a.s. | 01.02.2017 | 09.02.2017 |
10.02.2017 | tovar do ŠJ 1712017 |
356.70 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Marián Jendrál | 31.01.2017 | 09.02.2017 |
10.02.2017 | Telefón + internet 1/2017 6793122921 |
111.25 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Slovak Telekom, a.s. | 02.02.2017 | 09.02.2017 |
10.02.2017 | Toner do tlačiarne, switch 1790098 |
76.81 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | mediaTIP.sk, s.r.o. | 07.02.2017 | 09.02.2017 |
10.02.2017 | Vzúčtovacia faktúra za dodávku el. energie od 01.01.2017 - do 31.01.2017
nedoplatok 1817100760 |
42.31 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Pow - en, a.s. | 07.02.2017 | 09.02.2017 |
10.02.2017 | Odber kuchynského odpadu 1/2017 17010136 |
36.00 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | INTA, s.r.o. | 02.02.2017 | 09.02.2017 |
10.02.2017 | Dodávka tepeknej energie 1/2017 20170033 |
4227.53 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Termonova, a.s. | 06.02.2017 | 10.02.2017 |
Zobrazených 151981 - 151995 z celkových 255892.
« Predchádzajúca 1 2 … 10129 10130 10131 10132 10133 10134 10135 10136 10137 … 17059 17060 Nasledujúca »