Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
21.03.2017 Propagačný materiál
00224/2017
307.51 € s DPH Obec Výborná Jozef Smrhola - Olymp 15.03.2017 20.03.2017
21.03.2017 Elektrina
729602844
22.98 € s DPH Obec Výborná VSE, a.s. 14.03.2017 20.03.2017
21.03.2017 Elektrina
7292404823
277.04 € s DPH Obec Výborná VSE, a.s. 14.03.2017 20.03.2017
21.03.2017 Ochranné pomôcky
FV170013
236.45 € s DPH Obec Výborná Dušan Vida 10.03.2017 20.03.2017
21.03.2017 Za overenie 19 strán listín á 1,50€
14/2017
28.50 € s DPH Arprog, a.s. Poprad Obec Gánovce 21.03.2017 21.03.2017
21.03.2017 správa IT a web. stránky
201700005
510.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Maroš Javorský 3DATA 20.03.2017 20.03.2017
21.03.2017 mäso do ŠJ
20171033
31.50 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Mäso-Tatry, s.r.o. 20.03.2017 21.03.2017
21.03.2017 Internet a telefón starostka za február 2017
3413651112
33.14 € s DPH Obec Betlanovce Slovak Telekom a.s. 08.03.2017 13.03.2017
21.03.2017 Kontrola hydrantov a PHP
170100531
47.35 € s DPH Obec Betlanovce TATRAHASIL s.r.o 13.03.2017 14.03.2017
21.03.2017 Potraviny MŠ
1710485
7.61 € s DPH Obec Betlanovce CIMBAĽÁK s.r.o. 28.02.2017 14.03.2017
21.03.2017 Elektrina - VO oprava
2290115727
24.07 € s DPH Obec Betlanovce VSE a.s., 14.03.2017 17.03.2017
21.03.2017 Elektrina VO - február 2017
2290115727
193.94 € s DPH Obec Betlanovce VSE a.s. 14.03.2017 20.03.2017
21.03.2017 Toner do tlačiarne
0492017
20.00 € s DPH Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 ML - Print, Miroslav Marušinec 20.03.2017 21.03.2017
21.03.2017 Výtvarný materiál pre deti v materskej škole
2017016
458.45 € s DPH Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 ASTRA - Vachanová Emília 14.03.2017 21.03.2017
21.03.2017 mobilné služby 2/2017
3413781949
64.07 € s DPH Základná umelecká škola Spišská Belá Slovak Telekom, a.s. 08.03.2017 20.03.2017
Zobrazených 151951 - 151965 z celkových 256931.
1 2 10127 10128 10129 10131 10133 10134 10135 17128 17129