Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
11.12.2017 auto žeriavnicke práce
248/2017
117.12 € s DPH Obec Mengusovce Kuna s.r.o 16.11.2017 27.11.2017
11.12.2017 Mobil MŠ OU VO
247/2017
48.53 € s DPH Obec Mengusovce Slovak Telekom a.s. 14.11.2017 27.11.2017
11.12.2017 Knihy Čarovné Tatry
246/2017
181.50 € s DPH Obec Mengusovce CBS spol. s.r.o. 20.11.2017 24.11.2017
11.12.2017 školské mlieko
245/2017
3.58 € s DPH Obec Mengusovce Tatranská mliekareň a.s. 13.11.2017 22.11.2017
11.12.2017 poradenské služby
244/2017
72.00 € s DPH Obec Mengusovce PONTEX s.r.o. 14.11.2017 20.11.2017
11.12.2017 Predplatné časopis
243/2017
77.40 € s DPH Obec Mengusovce Wolters Kluwer s.r.o. 08.11.2017 20.11.2017
11.12.2017 Vyvoz TKO
242/2017
965.11 € s DPH Obec Mengusovce Brantner Poprad s.r.o 13.11.2017 16.11.2017
11.12.2017 Vyvoz BRKO
241/2017
8.40 € s DPH Obec Mengusovce Brantner Poprad s.r.o 10.11.2017 16.11.2017
11.12.2017 Skúter oprava
240/2017
821.97 € s DPH Obec Mengusovce Adam Slodičák A.S. 14.11.2017 16.11.2017
11.12.2017 Stavebný dozor Triedený zber KO
239/2017
450.00 € s DPH Obec Mengusovce BSK EUROPE s.r.o 14.10.2017 14.11.2017
11.12.2017 Posypový materiál
238/2017
460.73 € s DPH Obec Mengusovce Adam Slodičák A.S. 14.11.2017 14.11.2017
11.12.2017 Makadam na úpravu cesty
237/2017
907.20 € s DPH Obec Mengusovce Adam Slodičák A.S. 13.11.2017 14.11.2017
11.12.2017 Výmena radiátory OU
234/2017
2471.69 € s DPH Obec Mengusovce Branislav Perignát 06.11.2017 09.11.2017
11.12.2017 školské mlieko
233/2017
3.58 € s DPH Obec Mengusovce Tatranská mliekareň a.s. 02.11.2017 08.11.2017
11.12.2017 plyn MŠ OU
232/2017
314.00 € s DPH Obec Mengusovce INNOGY Slovensko s.r.o. 01.11.2017 08.11.2017
Zobrazených 151201 - 151215 z celkových 271117.
1 2 10077 10078 10079 10081 10083 10084 10085 18074 18075