Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
07.09.2017 Údržba počítačovej siete MŠ Kukučínova, MŠ - ZŠ, toner
1452017
119.16 € s DPH Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 ML - Print, Miroslav Marušinec 07.09.2017 07.09.2017
07.09.2017 Čistiace potreby
170040
212.34 € s DPH Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 HAM - Kubaláková Hana 07.09.2017 07.09.2017
07.09.2017 Služby v ochrane pred požiarmi 7-8/2017
20170123
60.00 € s DPH Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 ANPOKA - Rudolf Žák 31.08.2017 07.09.2017
07.09.2017 Za elektrickú energiu
2270001120
256.00 € s DPH Obec Hnilčík Východoslovenská energetika a. s. 01.09.2017 07.09.2017
07.09.2017 kancelársky materiál - archívne krabice, euroobaly, obaly, rýchloviazače
2380274956
110.32 € s DPH Obec Hnilčík Lyreco CE, SE 31.08.2017 07.09.2017
07.09.2017 Ventily vodovodu
1711238
257.64 € s DPH Obec Olšavica MIVA sro., Mlynska 1323, Smižany 22.08.2017 25.08.2017
07.09.2017 Hasičský materiál
20171826
1400.00 € s DPH Obec Olšavica FLORIAN 31.08.2017
07.09.2017 Mobil 8/17
2406571639
52.89 € s DPH Obec Olšavica Orange 31.08.2017
07.09.2017 Čerpadlo vodovod 4KW
20170019
999.00 € s DPH Obec Olšavica VODOSHOP sro. SNV 31.08.2017
07.09.2017 Betón dom č. 83
1720186
456.96 € s DPH Obec Olšavica BETON - SPÍŠ sro., SNV 05.09.2017
07.09.2017 Telefón
6799926901
14.93 € s DPH Obec Olšavica Slovak Telekom 05.09.2017
07.09.2017 Armovacia oceľ
101701781
83.40 € s DPH Obec Olšavica STAVCENTRUM SPIŠ sro., SNV 06.09.2017
07.09.2017 Telefón
3799923024
35.59 € s DPH Základná škola J. M. Petzvala Slovak Telekom a.s. 01.09.2017 07.09.2017
07.09.2017 Výkon technika BP
14082017
125.00 € s DPH Základná škola J. M. Petzvala Ing. Tuleja Pavol 31.08.2017 07.09.2017
07.09.2017 Plyn
7263922937
357.00 € s DPH Základná škola J. M. Petzvala Slovenský plynárenský priemysel a.s. 01.09.2017 07.09.2017
Zobrazených 141901 - 141915 z celkových 259589.
1 2 9457 9458 9459 9461 9463 9464 9465 17305 17306