Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
08.07.2025 voda SD vyúčtovanie preplatok
2025168
13.32 € s DPH Obec Štefanová BVS,a.s. 18.06.2025 19.06.2025
08.07.2025 voda vyúčtovanie SD preplatok
2025169
4.65 € s DPH Obec Štefanová BVS,a.s. 18.06.2025 19.06.2025
08.07.2025 voda vyúčtovanie MŠ/OÚ nedoplatok
2025170
13.94 € s DPH Obec Štefanová BVS,a.s. 18.06.2025 19.06.2025
08.07.2025 voda vyúčtovanie cintorín nedoplatok
2025171
18.57 € s DPH Obec Štefanová BVS,a.s. 18.06.2025 19.06.2025
08.07.2025 odvoz odpadu 06/2025
2025172
515.95 € s DPH Obec Štefanová Marius Pedersen,a.s. 03.07.2025 04.07.2025
08.07.2025 uloženie odpadu na skládku
2025173
330.32 € s DPH Obec Štefanová Skládka odpadov - Dubová 30.06.2025 04.07.2025
08.07.2025 telekomunikačné poplatky
2025174
37.80 € s DPH Obec Štefanová Slovak Telekom,a.s. 01.07.2025 04.07.2025
08.07.2025 elektrina vyúčtovanie MŠ/OÚ preplatok
2025175
69.23 € s DPH Obec Štefanová energie2,a.s. 03.07.2025 07.07.2025
08.07.2025 elektrina vyúčtovanie VO preplatok
2025176
167.75 € s DPH Obec Štefanová energie2,a.s. 03.07.2025 07.07.2025
08.07.2025 elektrina vyúčtovanie potraviny nedoplatok
2025177
99.97 € s DPH Obec Štefanová energie2,a.s. 03.07.2025 07.07.2025
08.07.2025 vyhlásenie v MR
18/2025
15.00 € s DPH HARIMO s.r.o. Obec Batizovce 07.07.2025 07.07.2025
08.07.2025 systémová podpora URBIS 07.-09.2025
2503974
320.33 € s DPH Obec Batizovce MADE spol. s r.o. 01.07.2025 01.07.2025
08.07.2025 technik PO a činnosť BTS za II. Q 2025
225010620
110.70 € s DPH Obec Batizovce LIVONC SK s.r.o. 30.06.2025 02.07.2025
08.07.2025 technologický servis ČOV
251198
244.77 € s DPH Obec Batizovce Ekoservis Slovensko s.r.o. 30.06.2025 03.07.2025
08.07.2025 poskytovanie služieb
062025
220.00 € s DPH Obec Batizovce Marián Ostroha 30.06.2025 30.06.2025
Zobrazených 1336 - 1350 z celkových 257167.
1 2 86 87 88 90 92 93 94 17144 17145