Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
28.01.2026 DF za prenájom rohoží 01.12.2025-28.12.2025
3/2026
51.29 € s DPH Základná škola Lindstrom, s.r.o. 30.12.2025 02.01.2026
28.01.2026 DF za elektrinu 12/2025
4/2026
605.28 € s DPH Základná škola Energetika Slovensko, a.s. 05.01.2026 16.01.2026
28.01.2026 DF za telekomunikačné služby, zariadenia za 12/25
5/2026
60.78 € s DPH Základná škola O2 Slovakia, s.r.o. 07.01.2026 16.01.2026
28.01.2026 DF za plyn 01.01.2025-31.12.2025
6/2026
2488.28 € s DPH Základná škola SPP 15.01.2026 16.01.2026
28.01.2026 DF za plyn 1/2026
7/2026
3426.00 € s DPH Základná škola SPP 21.01.2026 21.01.2026
28.01.2026 DF za vodu 08.10.2025-12.01.2026
8/2026
308.12 € s DPH Základná škola Podtatranská vodárenská 13.01.2026 21.01.2026
28.01.2026 DF za vodu 08.10.2025-12.01.2026
9/2026
235.95 € s DPH Základná škola Podtatranská vodárenská 13.01.2026 21.01.2026
28.01.2026 DF za servis výpočtovej techniky a spravovanie IS 1/2026
10/2026
405.90 € s DPH Základná škola Neton IT, s.r.o. 26.01.2026 26.01.2026
28.01.2026 DF za BOZP 1/2026
11/2026
60.00 € s DPH Základná škola Tatrahasil - servis, s.r.o. 26.01.2026 26.01.2026
28.01.2026 Poplatok za školenie
8001/2026
20.00 € s DPH Základná škola RVC Štrba 09.01.2026 09.01.2026
28.01.2026 Poplatok za školenie
8002/2026
20.00 € s DPH Základná škola RVC Štrba 09.01.2026 09.01.2026
28.01.2026 Poplatok za školenie
8003/2026
20.00 € s DPH Základná škola RVC Štrba 09.01.2026 09.01.2026
28.01.2026 sluzby mobilnej siete
8382261299
25.83 € s DPH Obec Harakovce Slovak Telekom, a.s. 22.01.2026 25.01.2026
28.01.2026 Sluzby pevnej siete
8381551849
45.54 € s DPH Obec Harakovce Slovak Telekom, a.s. 01.01.2026 05.01.2026
28.01.2026 Dodavka plynu za 11/2025
8747792849
29.00 € s DPH Obec Harakovce Slovenský plynárensky priemysel a.s. 01.11.2025 04.11.2025
Zobrazených 1276 - 1290 z celkových 265393.
1 2 82 83 84 86 88 89 90 17692 17693