Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
04.06.2025 internet
8370337236
42.94 € s DPH Základná škola 127, Ihľany Slovak Telekom a.s. 01.06.2025 04.06.2025
04.06.2025 Čistiaca sada na PC techniku a tabule
0442025
112.00 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Mgr. Peter Moško 30.05.2025 30.05.2025
04.06.2025 Čistiace prostriedky podľa vlastného výberu
51250375
450.09 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava KRUPA KAJO, s.r.o. 30.05.2025 30.05.2025
04.06.2025 Potraviny do ŠJ
35200005
504.07 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava CBA VEREX, a.s. 31.05.2025 31.05.2025
04.06.2025 Ovocie a zelenina do ŠJ
20251848
75.84 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava FRUKTAL, s.r.o. 30.05.2025 30.05.2025
04.06.2025 Mäso do ŠJ
250485
109.64 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava BARTÁNUS - MäSO ÚDENINY, s.r.o. 02.06.2025 02.06.2025
04.06.2025 Ovocie a zelenina do ŠJ
20251905
75.86 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava FRUKTAL, s.r.o. 02.06.2025 02.06.2025
04.06.2025 Prenájom kopírky
2505023
36.95 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Eduard Salanci - ESAL 31.05.2025 03.06.2025
04.06.2025 Materiál podľa vlastného výberu - farby, štetec
250132
99.41 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Staviválubela s.r.o. 31.05.2025 03.06.2025
04.06.2025 Telefón
8370339826
21.16 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Slovak telekom, a.s. 01.06.2025 04.06.2025
04.06.2025 Potraviny do ŠJ
2501302655
141.38 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava ATC-JR, s.r.o. 03.06.2025 04.06.2025
04.06.2025 elektrika 06/2025
1012539565
3724.38 € s DPH Obec Batizovce MAGNA ENERGIA a.s. 01.06.2025 02.06.2025
04.06.2025 Potraviny pre ŠJ.
140/05/25
98.57 € s DPH Základná škola s materskou školou Slovenská Ves Marko Tatry s.r.o. 02.05.2025 02.05.2025
04.06.2025 Potraviny pre ŠJ.
141/05/25
30.92 € s DPH Základná škola s materskou školou Slovenská Ves Marko Tatry s.r.o. 02.05.2025 02.05.2025
04.06.2025 Potraviny pre ŠJ.
142/05/25
431.30 € s DPH Základná škola s materskou školou Slovenská Ves Dávid Szekély 05.05.2025 05.05.2025
Zobrazených 2941 - 2955 z celkových 257296.
1 2 193 194 195 197 199 200 201 17153 17154