Faktúry
Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
---|---|---|---|---|---|---|
07.03.2025 | Elektrická energia VO DH 7294704604 |
74.65 € s DPH | Obec Hnilčík | Východoslovenská energetika a.s. | 06.03.2025 | 07.03.2025 |
07.03.2025 | Elektrická energia VO HH 7294704603 |
91.46 € s DPH | Obec Hnilčík | Východoslovenská energetika a.s. | 06.03.2025 | 07.03.2025 |
07.03.2025 | Elektrická energia OcÚ 7292393957 |
527.25 € s DPH | Obec Hnilčík | Východoslovenská energetika a.s. | 06.03.2025 | 07.03.2025 |
07.03.2025 | Elektrická energia MŠ 7294273558 |
1434.34 € s DPH | Obec Hnilčík | Východoslovenská energetika a.s. | 06.03.2025 | 07.03.2025 |
07.03.2025 | telefóny, internet.služby 2/2025 8365563976 |
61.19 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | Slovak Telekom, a.s. | 01.03.2025 | 05.03.2025 |
07.03.2025 | členský poplatok AZUŠ 37936867 |
60.00 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | AZUŠ SR "EMU-Slovakia" | 03.03.2025 | 05.03.2025 |
07.03.2025 | poplatok za vývoz komunálneho odpadu 1617501467 |
438.88 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | Mesto Spišská Belá | 27.02.2025 | 05.03.2025 |
07.03.2025 | plyn 3/2025 Zimná 47 3010136366 |
734.40 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | Východoslovenská energetika a.s. | 01.03.2025 | 05.03.2025 |
07.03.2025 | plyn 3/2025 8670148606 |
675.00 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | SPP, a.s. | 01.03.2025 | 03.03.2025 |
07.03.2025 | Varené obedy pre žiakov 052025 |
7106.40 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | Základná škola | 03.03.2025 | 07.03.2025 |
07.03.2025 | Dovoz ovocia 250006 |
24.60 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | Marko Tatry s.r.o. | 06.03.2025 | 07.03.2025 |
07.03.2025 | Šatňové skrinky pre žiakov na II. stupeň 092025 |
10000.00 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | Ján Šugerek | 03.03.2025 | 07.03.2025 |
07.03.2025 | Oprava skriniek 102025 |
1199.99 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | Ján Šugerek | 03.03.2025 | 07.03.2025 |
07.03.2025 | Odmena za služby BOZP a PO za mesiac 02/2025 34/2025 |
700.00 € s DPH | Obec Beňadiková | BETPO s.r.o. | 07.03.2025 | 07.03.2025 |
07.03.2025 | Vypracovanie projektovej dokumentácie elektroinštalácie na stavbu: ŠATNE súp.č. 105 33/2025 |
700.00 € s DPH | Obec Beňadiková | Peter Janek | 07.03.2025 | 07.03.2025 |
Zobrazených 2791 - 2805 z celkových 259221.
« Predchádzajúca 1 2 … 183 184 185 186 187 188 189 190 191 … 17281 17282 Nasledujúca »