Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
05.10.2012 oprava pece v SJ
12392012
80.00 € s DPH Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom Oprava veľkokuchynských zariadení 26.09.2012 27.09.2012
05.10.2012 Pracovné zošity - chémia
121414
5.00 € s DPH Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom Taktik sro 17.09.2012 26.09.2012
05.10.2012 práce na výťahu
902012
54.77 € s DPH Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom ELVYT 21.09.2012 21.09.2012
05.10.2012 služby na elektrických zariadeniach
12031693
39.74 €/mesiac s DPH Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom Livonec sro 30.09.2012 04.10.2012
05.10.2012 technik PO a BTS
12031636
39.60 €/mesiac s DPH Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom Livonec sro 30.09.2012 04.10.2012
05.10.2012 uhlie
120100085
779.86 € s DPH Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom Palivá HK sro 26.09.2012 04.10.2012
05.10.2012 uhlie
120100086
768.77 € s DPH Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom Palivá HK sro 26.09.2012 04.10.2012
05.10.2012 uhlie
120100087
753.98 € s DPH Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom Palivá HK sro 26.09.2012 04.10.2012
05.10.2012 Dobropis k faktúre číslo 5178980519
5179707621
13.75 € s DPH Obec Hnilčík Orange Slovesko a. s. 03.10.2012 05.10.2012
05.10.2012 Hlasové služby pevnej linky, internet, mailová schránka
7743005341
44.58 € s DPH Obec Hnilčík Slovak Telecom, a. s. 03.10.2012 05.10.2012
05.10.2012 Vodné a stočné 26.06.-28.09.2012
3128008425
510.34 € s DPH Spojená škola Belá Severoslovenské vodárne a kanalizácie,a.s. 30.09.2012 05.10.2012
05.10.2012 Edupage Storage 250MB 03.10.2012-03.10.2013
91-2-0003096
63.00 € s DPH Spojená škola Belá ASC Applied Software Consultants,s.r.o. 04.10.2012 05.10.2012
05.10.2012 Tonery a kancelárske pomôcky
6101200564
184.98 € s DPH Spojená škola Belá FaxCopy, a.s. 01.10.2012 05.10.2012
05.10.2012 Dodanie Krovinorez HUSQVARNA RX
0742012
725.00 € s DPH Obecný podnik Važec Ivan Šuňavec IMMZ - servis 25.09.2012 05.10.2012
05.10.2012 Faktúrujeme Vám vývoz komunálneho odpadu za mesiac 9/2012
239/2012
2122.18 € s DPH Obecný podnik Važec Verejnoprospešné služby Východná 02.10.2012 05.10.2012
Zobrazených 254341 - 254355 z celkových 270794.
1 2 16953 16954 16955 16957 16959 16960 16961 18052 18053