Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 16199 16200 16201 16202 16203 16204 16205 16206 16207 … 18173 18174 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2013 | za internet za mesiac máj 2013 642/05/2013 |
16.14 € s DPH | Obec Vernár | L.J. Service s.r.o. | 02.05.2013 | 06.05.2013 |
| 12.06.2013 | poplatky SFZ 1301001099 |
50.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovenská futbalový zväz | 02.05.2013 | 06.05.2013 |
| 12.06.2013 | papiernícke potreby 0669/13 |
73.56 € s DPH | Obec Vernár | PAPYRUS POPRAD s.r.o. | 07.05.2013 | 07.05.2013 |
| 12.06.2013 | telefónne poplatky - pevná linka (1.4. - 30.4.2013) 2749902182 |
24.17 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 03.05.2013 | 10.05.2013 |
| 12.06.2013 | telefónne poplatky - mobil (8.4.2013 - 7.5.2013) 7304616714 |
19.99 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 08.05.2013 | 13.05.2013 |
| 12.06.2013 | telefónne poplatky - mobil (8.4.2013 - 7.5.2013) 7304773348 |
77.92 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 08.05.2013 | 13.05.2013 |
| 12.06.2013 | za vývoz a prepravu odpadu za apríl 2013 1051300753 |
281.39 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 15.05.2013 | 17.05.2013 |
| 12.06.2013 | za vývoz a prepravu odpadu za apríl 2013 - KO 1051300754 |
809.61 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 15.05.2013 | 17.05.2013 |
| 12.06.2013 | struny (husle, basa) 2013164 |
214.38 € s DPH | Obec Vernár | Grianstrings spol. s.r.o. | 27.05.2013 | 28.05.2013 |
| 12.06.2013 | za vykonanie auditu, overenie súladu výročnej správy za rok 2012 33/2013-O |
690.00 € s DPH | Obec Vernár | Ing. Pavel Fianta - audítor | 28.05.2013 | 29.05.2013 |
| 12.06.2013 | oprava kopírovacieho stroja 2013/0278 |
143.34 € s DPH | Obec Vernár | Lucivjanský Rudolf | 06.05.2013 | 29.05.2013 |
| 12.06.2013 | hasičské oblečenie (nohavice, mikina, tričko - po 8 kusov) 2013178 |
351.94 € s DPH | Obec Vernár | RHEA SK, s.r.o. | 27.05.2013 | 29.05.2013 |
| 12.06.2013 | za ťažbu dreva v lokalite Pod Závejom 6/2013 |
5076.00 € s DPH | Obec Vernár | Marek Liptaj | 30.05.2013 | 07.06.2013 |
| 12.06.2013 | za jedálne kupóny 8301038979 |
782.34 € s DPH | Obec Vernár | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 03.06.2013 | 03.06.2013 |
| 12.06.2013 | za školenie BOZP 2013026 |
100.00 € s DPH | Obec Vernár | BTS TATRY s.r.o. | 03.06.2013 | 04.06.2013 |
Zobrazených 243031 - 243045 z celkových 272607.
« Predchádzajúca 1 2 … 16199 16200 16201 16202 16203 16204 16205 16206 16207 … 18173 18174 Nasledujúca »
