Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
03.10.2024 Poplatky za služby/tovar za 9/2024-telefón,mobil,internet-OCÚ.
8357743599
56.78 € s DPH Obec Nemešany Slovak Telekom, a.s. 01.10.2024 03.10.2024
03.10.2024 Poplatky za služby/tovar za 9/2024-telefón a internet-MŠ.
8357743664
30.70 € s DPH Obec Nemešany Slovak Telekom, a.s. 01.10.2024 03.10.2024
03.10.2024 Poplatky za služby/tovar za 9/2024-internet-budova s.č.33.
8357743717
21.50 € s DPH Obec Nemešany Slovak Telekom, a.s. 01.10.2024 03.10.2024
03.10.2024 Platenclene 2 ks
DF2024/22
15.55 € s DPH Základná škola Podhorany Pepita Group Zrt. 03.09.2024 03.09.2024
03.10.2024 Servis kopírky Sharp AR6020N
DF2024/23
351.90 € s DPH Základná škola Podhorany Fax a Copy Prešov 02.10.2024 03.10.2024
02.10.2024 cestovny balicek
2024060
435.10 € s DPH Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí, so sídlom v Štrbe Vladimír Pitoňák 01.10.2024 01.10.2024
02.10.2024 Odborná pomoc pri výkone správy - VK a ČOV
20241945
87.00 € s DPH Obec Výborná EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 30.09.2024 02.10.2024
02.10.2024 Odborná pomoc pri výkone správy - vodovod
20241946
67.20 € s DPH Obec Výborná EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 30.09.2024 02.10.2024
02.10.2024 Kancelárske potreby
24000245
895.66 € s DPH Obec Výborná Dušan Jankura 30.09.2024 02.10.2024
02.10.2024 Materiál
240180
2221.22 € s DPH Obec Výborná Čerpadlá Tatry, s.r.o. 24.09.2024 02.10.2024
02.10.2024 Suchá strava do MŠ
72024
848.40 € s DPH Obec Výborná Dana Jurská 01.10.2024 02.10.2024
02.10.2024 Elektrina
1052405694
3211.54 € s DPH Obec Výborná encare, s.r.o. 01.10.2024 02.10.2024
02.10.2024 Zemný plyn
1012401249
2183.48 € s DPH Obec Výborná encare, s.r.o. 01.10.2024 02.10.2024
02.10.2024 Sklo
041/24
120.00 € s DPH Obec Výborná Anna Gablerová OKAL 23.09.2024 02.10.2024
02.10.2024 Sklo
042/24
250.00 € s DPH Obec Výborná Anna Gablerová OKAL 23.09.2024 02.10.2024
Zobrazených 14446 - 14460 z celkových 257452.
1 2 960 961 962 964 966 967 968 17163 17164