Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
14.05.2018 Paportizácia cintorína 183 HM
65_2018
588.00 € s DPH Obec Beňadiková TOPSET Solutions s.r.o. 11.05.2018 14.05.2018
14.05.2018 telefon
8207923566
18.79 € s DPH Základná škola 127, Ihľany Slovak Telekom a.s. 01.05.2018 08.05.2018
14.05.2018 mandátny certifikát
122180098
115.20 € s DPH Základná škola 127, Ihľany Sl.obchodná a priemyselná komora 09.05.2018 11.05.2018
14.05.2018 prac. zošity
20183324
217.60 € s DPH Základná škola 127, Ihľany Vydavateľstvo Don Bosco 11.05.2018 11.05.2018
14.05.2018 potraviny
35200004
350.44 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava CBA Verex a.s. 30.04.2018 30.04.2018
14.05.2018 Mliečne výrobky
71814259
32.38 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Tatranská mliekáreň a.s. 30.04.2018 30.04.2018
14.05.2018 Prenájom kopírky za 04/2018
1804031
13.88 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Eduard Salanci ESAL 30.04.2018 03.05.2018
14.05.2018 Mäso
180522
26.77 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Bartánus - Mäso údeniny s.r.o. 07.05.2018 07.05.2018
14.05.2018 Mrarzené výrobky - filé, kuracie prsia
118079621
99.64 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Bidfood Slovakia s.r.o. 07.05.2018 07.05.2018
14.05.2018 Ovocie,zelenina
20182336
44.27 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Fruktal s.r.o. 07.05.2018 07.05.2018
14.05.2018 Slávik Slovenska 2018 - knižka
17184516
2.50 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava ARES s.r.o. 03.05.2018 07.05.2018
14.05.2018 Telefón za 4/18
1133801501
20.08 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Slovak Telekom a.s. 01.05.2018 07.05.2018
14.05.2018 Potraviny
1801301762
86.28 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava ATC - JR s.r.o. 09.05.2018 10.05.2018
14.05.2018 Potraviny
4201801573
289.78 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Nordfood s.r.o. 11.05.2018 14.05.2018
14.05.2018 oprava a servis vozidla Scania
818510473
1886.93 € s DPH Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok Scania Slovakia s.r.o. 02.05.2018 14.05.2018
Zobrazených 142771 - 142785 z celkových 271368.
1 2 9515 9516 9517 9519 9521 9522 9523 18091 18092