Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
09.10.2024 školské potreby do MŠ
2401076
243.39 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava VOVA s.r.o. 27.09.2024 02.10.2024
09.10.2024 školské potreby do ZŠ
2401075
323.68 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava VOVA s.r.o. 27.09.2024 02.10.2024
09.10.2024 učebnice a pracovné zošity na AJ pre 3.a 4.ročník
2428105
125.37 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 30.09.2024 02.10.2024
09.10.2024 telefón za mesiac september
8356027547
19.99 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Slovak telekom, a.s. 01.10.2024 03.10.2024
09.10.2024 kuchynský odpad za mesiac september
241070
12.00 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Enviro ways s.r.o. 03.10.2024 03.10.2024
09.10.2024 mliečne výrobky do ŠJ
72429009
60.10 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Tatranská mliekáreň a.s. 01.01.2024 04.10.2024
09.10.2024 ovocie a zelenina do ŠJ
20243534
97.96 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava FRUKTAL, s.r.o. 07.10.2024 07.10.2024
09.10.2024 mäso do ŠJ
241018
95.98 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava BARTÁNUS - MäSO ÚDENINY, s.r.o. 07.10.2024 07.10.2024
09.10.2024 potraviny do ŠJ
2401303930
298.60 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava ATC-JR, s.r.o. 04.10.2024 07.10.2024
09.10.2024 didaktické pomôcky do MŠ
272401376
525.00 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Hravá škôlka s.r.o. 04.10.2024 07.10.2024
09.10.2024 čistiace prostriedky podľa vlastného výberu
51240958
104.71 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava KRUPA KAJO, s.r.o. 08.10.2024 08.10.2024
09.10.2024 strava dôchodcov 09/2024
2024290
82.15 € s DPH Obec Štefanová Jozef Šebora 30.09.2024 06.10.2024
09.10.2024 tabula exteriér gravírovanie
2024291
170.00 € s DPH Obec Štefanová OLYMP ERBY 23.09.2024 06.10.2024
09.10.2024 piesok a dovoz piesku
2024292
527.70 € s DPH Obec Štefanová MaO TRANS s.r.o. 12.09.2024 09.10.2024
09.10.2024 potraviny Mš
1020244601
385.84 € s DPH Liptovská Porúbka Mäso Liptov 30.09.2024 02.10.2024
Zobrazených 13981 - 13995 z celkových 257353.
1 2 929 930 931 933 935 936 937 17156 17157