Faktúry
Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
---|---|---|---|---|---|---|
23.01.2018 | služby ABT a TPO 170183 |
49.79 € s DPH | Základná škola s materskou školou Harichovce | Mária Koczková | 31.12.2017 | 09.01.2018 |
23.01.2018 | prenájom rohoží 1793211 |
11.75 € s DPH | Základná škola s materskou školou Harichovce | Lindstrom, s.r.o. | 03.01.2018 | 09.01.2018 |
23.01.2018 | telekomunikačné služby 8200100412 |
7.58 € s DPH | Základná škola s materskou školou Harichovce | Slovak Telekom, a.s. | 01.01.2018 | 09.01.2018 |
23.01.2018 | čistiace prostriedky 170629 |
52.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Harichovce | BRISTON s.r.o. | 29.09.2017 | 12.01.2018 |
23.01.2018 | elektrina 12/2017 ZŠ 7293917104 |
190.68 € s DPH | Základná škola s materskou školou Harichovce | Východoslovenská energetika a.s. | 08.01.2018 | 15.01.2018 |
23.01.2018 | elektrina 12/2017 MŠ 7293917105 |
111.67 € s DPH | Základná škola s materskou školou Harichovce | Východoslovenská energetika a.s. | 08.01.2018 | 15.01.2018 |
23.01.2018 | elektrina 12/2017 ŠJ 7293917103 |
250.96 € s DPH | Základná škola s materskou školou Harichovce | Východoslovenská energetika a.s. | 08.01.2018 | 15.01.2018 |
23.01.2018 | zber, vývoz a zneškodnenie odpadu šj 1031705018 |
30.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Harichovce | Brantner Nova, s.r.o. | 10.01.2018 | 15.01.2018 |
23.01.2018 | vodné, stočné ZŠ 2725700751 |
377.24 € s DPH | Základná škola s materskou školou Harichovce | Obec Harichovce | 31.12.2017 | 17.01.2018 |
23.01.2018 | vodné, stočné ŠJ 2782700752 |
122.72 € s DPH | Základná škola s materskou školou Harichovce | Obec Harichovce | 31.12.2017 | 17.01.2018 |
23.01.2018 | vyúčtovanie plynu 7446272730 |
1458.76 € s DPH | Základná škola s materskou školou Harichovce | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 15.01.2018 | 18.01.2018 |
23.01.2018 | fa za hygienické a čistiace prostriedky 01/2018 |
12.00 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Dremoart s.r.o. | 22.01.2018 | 23.01.2018 |
23.01.2018 | CD, poštovné a balné za aktualizáciu programov zaslanú na CD v roku 2017 192_2017 |
29.40 € s DPH | Obec Beňadiková | TOPSET Solutions s.r.o. | 30.12.2017 | 23.01.2018 |
23.01.2018 | vyúčtovanie plynu 201705124 |
1662.96 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Technické služby, s.r.o. Kežmarok | 15.01.2018 | 19.01.2018 |
23.01.2018 | vyúčtovanie spotreby el. energie - preplatok 2170051049 |
287.61 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Energie2, a.s. | 08.01.2018 | 19.01.2018 |
Zobrazených 135286 - 135300 z celkových 257682.
« Predchádzajúca 1 2 … 9016 9017 9018 9019 9020 9021 9022 9023 9024 … 17178 17179 Nasledujúca »