Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2018 | vyvoz odpadu 20180023 |
1161.80 € s DPH | Obec Lomnička | Ekos | 18.01.2018 | 23.01.2018 |
| 05.11.2018 | servis PC 01/2018 2018011 |
200.00 € s DPH | Obec Lomnička | Bajan IT | 18.01.2018 | 24.01.2018 |
| 05.11.2018 | vyvoz odpadu 20180057 |
452.27 € s DPH | Obec Lomnička | Ekos | 22.01.2018 | 24.01.2018 |
| 05.11.2018 | odchyt tulavych psov 12/2018 |
1000.00 € s DPH | Obec Lomnička | TD.s.r.o. | 24.01.2018 | 25.01.2018 |
| 05.11.2018 | odchyt tulavych psov 12/2018 |
1000.00 € s DPH | Obec Lomnička | TD.s.r.o. | 24.01.2018 | 25.01.2018 |
| 05.11.2018 | vodne a stocne 518103894 |
22.20 € s DPH | Obec Lomnička | PVPS | 30.01.2018 | 05.02.2018 |
| 05.11.2018 | vodne 518103895 |
3.92 € s DPH | Obec Lomnička | PVPS | 30.01.2018 | 02.02.2018 |
| 05.11.2018 | pracovne naradie 2018001 |
376.29 € s DPH | Obec Lomnička | Maria Satalova | 31.01.2018 | 01.02.2018 |
| 05.11.2018 | telefon 8201969945 |
41.43 € s DPH | Obec Lomnička | Telekom | 01.02.2018 | 07.02.2018 |
| 05.11.2018 | internet 8201969972 |
16.44 € s DPH | Obec Lomnička | Telekom | 01.02.2018 | 07.02.2018 |
| 05.11.2018 | tonery 21018001197 |
128.75 € s DPH | Obec Lomnička | TJ Invest s.r.o. | 01.02.2018 | 07.02.2018 |
| 05.11.2018 | stavebny material 20170046 |
778.21 € s DPH | Obec Lomnička | J.D.J.Trans s.r.o. | 13.12.2017 | 08.02.2018 |
| 05.11.2018 | elektrina 7426310449 |
1220.00 € s DPH | Obec Lomnička | VSE | 01.02.2018 | 08.02.2018 |
| 05.11.2018 | telefon 1184209451 |
64.99 € s DPH | Obec Lomnička | O2 | 07.02.2018 | 11.02.2018 |
| 05.11.2018 | telefon 1184209452 |
101.65 € s DPH | Obec Lomnička | O2 | 07.02.2018 | 11.02.2018 |
Zobrazených 134176 - 134190 z celkových 271755.
« Predchádzajúca 1 2 … 8942 8943 8944 8945 8946 8947 8948 8949 8950 … 18116 18117 Nasledujúca »
