Faktúry
Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
---|---|---|---|---|---|---|
20.02.2018 | Mobil 1/18 2428757111 |
38.99 € s DPH | Obec Olšavica | Orange | 02.02.2018 | |
20.02.2018 | Elektrina vyúčtovanie 2270001425 |
493.32 € s DPH | Obec Olšavica | VSE | 22.01.2018 | |
20.02.2018 | Internet 1700 |
159.36 € s DPH | Obec Olšavica | Levonet sro., Levoča | 06.02.2018 | |
20.02.2018 | Autorské práva 2181102428 |
20.40 € s DPH | Obec Olšavica | SOZA Blava | 08.02.2018 | |
20.02.2018 | Elektrina 6 odber. 2270001425 |
702.00 € s DPH | Obec Olšavica | VSE | 08.02.2018 | |
20.02.2018 | Toner PC 20180048 |
70.00 € s DPH | Obec Olšavica | PP COMP sro | 12.02.2018 | 13.02.2018 |
20.02.2018 | Odvoz odpadu - elektro 1110800021 |
71.57 € s DPH | Obec Olšavica | TS Levoča | 09.02.2018 | 14.02.2018 |
20.02.2018 | Odvoz TDO 1/18 1114800027 |
243.81 € s DPH | Obec Olšavica | TS Levoča | 16.02.2018 | |
20.02.2018 | Elektrina kuchyňa 2290115965 |
121.62 € s DPH | Obec Olšavica | VSE | 16.02.2018 | |
20.02.2018 | Elektrina OcÚ 2290103895 |
541.81 € s DPH | Obec Olšavica | VSE | 16.02.2018 | |
20.02.2018 | Inštalácia mzdy 18059 |
69.36 € s DPH | Obec Olšavica | Klubert Stanislav, SNV | 15.02.2018 | 19.02.2018 |
20.02.2018 | Elektrická energia 2290078508 |
622.25 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | Východoslovenská energetika a.s. | 09.02.2018 | 20.02.2018 |
20.02.2018 | Predplatné Manažment školy 21802658 |
41.45 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | RAABE Slovensko, s.r.o. | 14.02.2018 | 20.02.2018 |
20.02.2018 | Telefón 0123729915 |
65.48 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | Orange Slovensko, a.s. | 15.02.2018 | 20.02.2018 |
20.02.2018 | Slavik Slovenska 2018 17184173 |
2.50 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | ARES spol. s.r.o. | 19.02.2018 | 20.02.2018 |
Zobrazených 131881 - 131895 z celkových 259631.
« Predchádzajúca 1 2 … 8789 8790 8791 8792 8793 8794 8795 8796 8797 … 17308 17309 Nasledujúca »