Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
27.03.2018 Školské ovocie
1810143
20.19 € s DPH Materská škola GAS Familia, s.r.o. 21.03.2018 26.03.2018
27.03.2018 Ovocie,zelenina
20181465
59.93 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Fruktal s.r.o. 19.03.2018 19.03.2018
27.03.2018 Mäso
180312
65.46 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Bartánus - Mäso Údeniny s.r.o. 19.03.2018 19.03.2018
27.03.2018 Ovocie,zelenina
20181513
24.24 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Fruktal s.r.o. 21.03.2018 21.03.2018
27.03.2018 Kontinuálne vzdelávanie - Prírodné a technické vzdelávanie v MŠ
181312149
50.00 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Stiefel Eurocart s.r.o. 14.03.2018 21.03.2018
27.03.2018 Praktická príručka - Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2018
2172018
29.00 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava RVC Poprad 15.03.2018 22.03.2018
27.03.2018 Ovocie, zelenina
20181569
17.95 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Fruktal s.r.o. 26.03.2018 26.03.2018
27.03.2018 Mliečne výrobky
71809518
71.74 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Tatranská mliekáreň a.s. 21.03.2018 26.03.2018
27.03.2018 Školské ovocie
20181546
29.26 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Fruktal s.r.o. 26.03.2018 26.03.2018
27.03.2018 Mäso
180344
32.67 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Bartánus -Mäso Údeniny s.r.o. 26.03.2018 26.03.2018
27.03.2018 Činnosť BOZP za 1.štvrťrok 2018
21801868
95.60 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Gajos s.r.o. 26.03.2018 27.03.2018
27.03.2018 sklolaminátová vložka do koša
180100004
792.00 € s DPH Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok EVASA, s.r.o. 27.03.2018 27.03.2018
27.03.2018 Elektroinštalačný materiál - 2x3 BJ.
8/2018
814.75 € s DPH Hrhovské služby, s.r.o. KONEX elektor, spol. s r. o. 22.01.2018
27.03.2018 Materiálové vybavenie dielne.
9/2018
161.40 € s DPH Hrhovské služby, s.r.o. Peter Klešč 31.01.2018
27.03.2018 Stravné zamestnancom.
10/2018
245.00 € s DPH Hrhovské služby, s.r.o. AVLEON, s.r.o. 31.01.2018
Zobrazených 131671 - 131685 z celkových 257452.
1 2 8775 8776 8777 8779 8781 8782 8783 17163 17164