Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
07.06.2018 uloženie odpadu
2018102
136.94 € s DPH Obec Štefanová Skládka odpadov Dubová 30.04.2018 09.05.2018
07.06.2018 ee vo
2018103
56.01 € s DPH Obec Štefanová Magna Energia a.s. 30.04.2018 09.05.2018
07.06.2018 telefon ms+ou
2018104
43.60 € s DPH Obec Štefanová Slovak Telekom, a.s. 30.04.2018 09.05.2018
07.06.2018 rezia strava
2018105
267.00 € s DPH Obec Štefanová ZŠ s MŠ školská jedáleň Budmerice 04.05.2018 09.05.2018
07.06.2018 práve žeriav stavanie mája
2018106
84.48 € s DPH Obec Štefanová VHD AUTOTRANS s.r.o. 08.05.2018 10.05.2018
07.06.2018 odovz odpad
2018107
255.53 € s DPH Obec Štefanová Marius Pedersen, a.s. 04.05.2018 10.05.2018
07.06.2018 internet
2018108
17.99 € s DPH Obec Štefanová Slovanet, s.r.o. 09.05.2018 10.05.2018
07.06.2018 oprava nadzemného vedenia
2018109
922.07 € s DPH Obec Štefanová SUPTel s.r.o. 15.05.2018 17.05.2018
07.06.2018 voda ms + ou
2018110
12.35 € s DPH Obec Štefanová BVS,a.s. 16.05.2018 23.05.2018
07.06.2018 uloženie odpadu
2018111
263.18 € s DPH Obec Štefanová Skládka odpadov Dubová 15.05.2018 24.05.2018
07.06.2018 telefon ou
2018112
57.48 € s DPH Obec Štefanová Slovak Telekom, a.s. 22.05.2018 25.05.2018
07.06.2018 právne služby
2018113
150.00 € s DPH Obec Štefanová Fiľo+Partners 25.05.2018 28.05.2018
07.06.2018 Opakovaná dodávka energetickej služby (tepla)
2018-300-000349
3633.30 €/mesiac s DPH Základná škola s materskou školou Slovenská Ves KOOR Východ, s.r.o. 01.06.2018 06.06.2018
07.06.2018 Poplatky za telekomunikačné služby
8209961830
115.75 € s DPH Základná škola s materskou školou Slovenská Ves Slovak Telekom, a.s. 01.06.2018 06.06.2018
07.06.2018 Opakovaná dodávka za odber zemného plynu
7229191947
26.00 € s DPH Základná škola s materskou školou Slovenská Ves Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 01.06.2018 06.06.2018
Zobrazených 126961 - 126975 z celkových 256840.
1 2 8461 8462 8463 8465 8467 8468 8469 17122 17123