Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
15.06.2018 Volania do mobilnej siete
94/2018
67.03 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Slovak Telekom 15.05.2018 24.05.2018
15.06.2018 Kosenie verejných priestranstiev
95/2018
100.00 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Eduard Kiska 31.05.2018 31.05.2018
15.06.2018 Revízia elektroinštalácie a spotrebičov
96/2018
692.51 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Sičár Jozef 31.05.2018 05.06.2018
15.06.2018 Vernostný balíček - pre školákov
97/2018
186.40 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Elena Majeríková 05.06.2018 05.06.2018
15.06.2018 Doplatok za obedy pre deti v HN
98/2018
56.00 € s DPH Obec Spišské Hanušovce ZŠ s MŠ Spišské Hanušovce 10.04.2018 05.06.2018
15.06.2018 Doplatok za obedy pre deti v HN
99/2018
94.04 € s DPH Obec Spišské Hanušovce ZŠ s MŠ Spišské Hanušovce 06.06.2018 06.06.2018
15.06.2018 Telefónne poplatky
100/2018
21.14 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Slovak Telekom 01.06.2018 06.06.2018
15.06.2018 Telefónne poplatky
101/2018
23.30 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Slovak Telekom 01.06.2018 06.06.2018
15.06.2018 Karta do KT
102/2018
1316.28 € s DPH Obec Spišské Hanušovce SORTEC 07.06.2018 07.06.2018
15.06.2018 Náter strechy, oprava základov -MŠ, ŠJ
103/2018
4567.20 € s DPH Obec Spišské Hanušovce KLG SK,s.r.o. 05.06.2018 07.06.2018
15.06.2018 Oprava kotla - b.j. č. 13
104/2018
1118.57 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Jozef Maľák 07.06.2018 08.06.2018
15.06.2018 Poháre
105/2018
170.27 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Florian s.r.o. 06.06.2018 11.06.2018
15.06.2018 Uvedenie kotla do prevádzky
106/2018
50.00 € s DPH Obec Spišské Hanušovce František Modla 05.06.2018 11.06.2018
15.06.2018 ESET NOD32 Antivirus
107/2018
65.45 € s DPH Obec Spišské Hanušovce ESET,spol s.r.o. 13.06.2018 13.06.2018
15.06.2018 Odvoz KO
108/2018
460.55 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Brantner 08.06.2018 13.06.2018
Zobrazených 126301 - 126315 z celkových 256840.
1 2 8417 8418 8419 8421 8423 8424 8425 17122 17123