Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.05.2019 | Výkon správy majetku - čov 0806/2019 |
75.00 € s DPH | Obec Výborná | Ekoservis Slovensko, s.r.o. | 30.04.2019 | 20.05.2019 |
| 20.05.2019 | Obedy do mš 842019 |
346.80 € s DPH | Obec Výborná | Belanská vináreň | 30.04.2019 | 20.05.2019 |
| 20.05.2019 | Suchá strava do MŠ 872019 |
87.60 € s DPH | Obec Výborná | Belanská vináreň | 30.04.2019 | 20.05.2019 |
| 20.05.2019 | fa za potvrdenie bankovej informacie 166/19 |
78.00 € s DPH | Obec Gánovce | Slovenská sporiteľňa,a.s. | 15.05.2019 | 20.05.2019 |
| 20.05.2019 | fa za tabuľu
167/19 |
18.00 € s DPH | Obec Gánovce | DANMO,s.r.o | 14.05.2019 | 20.05.2019 |
| 20.05.2019 | fa za poskytnutie informácie auditorovi 168/19 |
60.00 € s DPH | Obec Gánovce | Prima banka Slovensko,a.s. | 15.05.2019 | 20.05.2019 |
| 20.05.2019 | Faktúra za prenájom farebného MFP 19056 |
44.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | ADCOMP, s.r.o | 02.04.2019 | 02.04.2019 |
| 20.05.2019 | Faktúra za toner do kopírky 19061 |
30.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | ADCOMP, s.r.o | 02.04.2019 | 02.04.2019 |
| 20.05.2019 | Faktúra za práce na doméne novalesna 190403 |
80.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | NZW akad.arch. Tomáš Bujna | 02.04.2019 | 03.04.2019 |
| 20.05.2019 | Faktúra za služby o ochrane zdravia 20190678 |
60.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Pracovná zdravotná služba s.r.o | 01.04.2019 | 03.04.2019 |
| 20.05.2019 | Faktúra za služby SMS systém 419111 |
410.50 € s DPH | Obec Nová Lesná | eGov Systems s.r.o | 02.04.2019 | 04.04.2019 |
| 20.05.2019 | Faktúra za pripojenie do siete 0126218091 |
26.89 € s DPH | Obec Nová Lesná | Antik s.r.o | 02.04.2019 | 04.04.2019 |
| 20.05.2019 | Faktúra za servisnú prehliadku 216190439 |
141.64 € s DPH | Obec Nová Lesná | TEMPUS TRANS | 02.04.2019 | 05.04.2019 |
| 20.05.2019 | Faktúra za nákup na poukážky 40190032 |
73.02 € s DPH | Obec Nová Lesná | COOP Jednota | 03.04.2019 | 08.04.2019 |
| 20.05.2019 | Faktúra za služby pevnej siete 8230195055 |
90.49 € s DPH | Obec Nová Lesná | Slovak Telekom, a.s. | 01.04.2019 | 08.04.2019 |
Zobrazených 122491 - 122505 z celkových 271837.
« Predchádzajúca 1 2 … 8163 8164 8165 8166 8167 8168 8169 8170 8171 … 18122 18123 Nasledujúca »
