Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
22.01.2019 potraviny -oslava 1.PPS
201807011
464.23 € s DPH Obec Tvarožná Agrozami, spol. s r.o. 12.07.2018 13.07.2018
22.01.2019 VO-Rekonštrukcia detského ihriska
180205
960.00 € s DPH Obec Tvarožná INPRO POPRAD, s.r.o. 11.12.2018 19.12.2018
22.01.2019 elektrina 12/2018 OcÚ+VO
7293021220
590.50 € s DPH Obec Tvarožná Východoslovenská energetika, a.s. 07.01.2019 07.01.2019
22.01.2019 elektrina 12/2018-ČOV
7292910810
372.88 € s DPH Obec Tvarožná Východoslovenská energetika, a.s. 07.01.2019 07.01.2019
22.01.2019 elektrina 12/2018-MŠ+ZŠ
7294511803
166.10 € s DPH Obec Tvarožná Východoslovenská energetika, a.s. 07.01.2019 07.01.2019
22.01.2019 tel. 12/2018-OcÚ+VČ
8224102970
35.68 € s DPH Obec Tvarožná Slovak Telekom, a.s. 01.01.2019 07.01.2019
22.01.2019 aktualizácia programov
6180872
4.20 € s DPH Obec Tvarožná TOPSET Solutions, s.r.o. 31.12.2018 07.01.2019
22.01.2019 pestovná činnosť 12/2018-VČ
180010
733.99 € s DPH Obec Tvarožná Dušan Pichnarčík 31.12.2018 07.01.2019
22.01.2019 ťažobná činnosť
122018
993.74 € s DPH Obec Tvarožná Jozef Kellner 04.01.2019 07.01.2019
22.01.2019 zber a odvoz použitého oleja 12/2018
180722
10.80 € s DPH Obec Tvarožná ESPIKGroup, s.r.o. 27.12.2018 07.01.2019
22.01.2019 zber a odvoz kuchynského odpadu 12/2018
185199
11.40 € s DPH Obec Tvarožná ESPIKGroup, s.r.o. 07.01.2019 07.01.2019
22.01.2019 tel. 12/2018MŠ+ZŠ
8224102936
39.40 € s DPH Obec Tvarožná Slovak Telekom, a.s. 01.01.2019 07.01.2019
22.01.2019 zúčtovanie elektriny
7214226989
77.83 € s DPH Obec Tvarožná Východoslovenská energetika, a.s. 09.01.2019 09.01.2019
22.01.2019 bezpečnostnotech. služby 12/2018
0092019
160.00 € s DPH Obec Tvarožná Vlasta Korpová, BTSPO 02.01.2019 07.01.2019
22.01.2019 odvoz TKO cez VOK
201803127
183.12 € s DPH Obec Tvarožná Technické služby, s.r.o. 04.01.2019 07.01.2019
Zobrazených 115876 - 115890 z celkových 258241.
1 2 7722 7723 7724 7726 7728 7729 7730 17216 17217