Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2019 | činnosť pracovná zdravotná služba za 3. kvartál 2019 9201903310 |
120.00 € s DPH | Liptovská Porúbka | GAJOS, s.r.o. | 01.10.2019 | 10.10.2019 |
| 18.10.2019 | činnost TPO a BOZP 09/2019 9201902866 |
60.00 € s DPH | Liptovská Porúbka | GAJOS, s.r.o. | 01.10.2019 | 10.10.2019 |
| 18.10.2019 | výkon vozidla a uloženie komunálneho odpadu na skládke 2019874 |
420.80 € s DPH | Liptovská Porúbka | Mesto Liptovský Hrádok | 10.10.2019 | 14.10.2019 |
| 18.10.2019 | uloženie odpadu z obce 10/2019 2019871 |
886.30 € s DPH | Liptovská Porúbka | Mesto Liptovský Hrádok | 10.10.2019 | 14.10.2019 |
| 18.10.2019 | oprava kamerového systému, výmena nefunkčných kamier 2ks 20190062 |
685.20 € s DPH | Liptovská Porúbka | SecuTech s.r.o | 14.10.2019 | 15.10.2019 |
| 18.10.2019 | Umývačka riadu vč. príslušenstva pre ŠJ. 2541019 |
4257.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Sopko Peter - servis veľkokuch. a el. zariadení | 07.10.2019 | 16.10.2019 |
| 18.10.2019 | Kotlík veľký nerezový 60 litr. RE 22 na šľahanie k el. robotu - ŠJ. 2641019 |
686.40 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Sopko Peter - servis veľkokuch. a el. zariadení | 14.10.2019 | 16.10.2019 |
| 18.10.2019 | Konvektor - ŠJ. 190111 |
33.90 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | CentroDOM s.r.o. prevádzka | 16.10.2019 | 16.10.2019 |
| 18.10.2019 | DF za nákup dataprojektorov a tlačiarne 136/2019 |
2854.80 € s DPH | Základná škola | NETON IT, s.r.o. | 30.09.2019 | 01.10.2019 |
| 18.10.2019 | DF za plyn za 09/2019 137/2019 |
835.00 € s DPH | Základná škola | SPP | 01.10.2019 | 02.10.2019 |
| 17.10.2019 | fa za poradenské služby pri projekte Vodozádržné opatrenia 368/19 |
201.25 € s DPH | Obec Gánovce | DEC s. r. o. | 16.10.2019 | 17.10.2019 |
| 17.10.2019 | Faktúra za potraviny MŠ 10190285 |
294.11 € s DPH | Obec Nová Lesná | COOP Jednota | 03.10.2019 | 11.10.2019 |
| 17.10.2019 | Faktúra za školské mlieko MŠ 71933661 |
7.77 € s DPH | Obec Nová Lesná | Tatranská Mliekareň a.s. | 01.10.2019 | 07.10.2019 |
| 17.10.2019 | Faktúra za zeleninu a ovocie 1910057296 |
38.69 € s DPH | Obec Nová Lesná | LUNYS, s.r.o | 26.09.2019 | 01.10.2019 |
| 17.10.2019 | Faktúra za knižnú publikáciu 1644474 |
174.72 € s DPH | Obec Nová Lesná | Najlacnejšie knihy | 27.09.2019 | 01.10.2019 |
Zobrazených 114526 - 114540 z celkových 272044.
« Predchádzajúca 1 2 … 7632 7633 7634 7635 7636 7637 7638 7639 7640 … 18136 18137 Nasledujúca »
