Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
14.03.2019 potraviny ŠkJ
1910004845
16.80 € s DPH Obec Tvarožná LUNYS, s.r.o. 01.02.2019 07.02.2019
14.03.2019 potraviny ŠkJ
201901
355.50 € s DPH Obec Tvarožná Milan Šugarek 31.01.2019 06.02.2019
14.03.2019 potraviny ŠkJ
1910007787
20.70 € s DPH Obec Tvarožná LUNYS, s.r.o. 18.02.2019 20.02.2019
14.03.2019 Mäso ŠkJ
19003352
111.44 € s DPH Obec Tvarožná Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 19.02.2019 18.02.2019
14.03.2019 plyn 1/2019-MŠ+ZŠ
8160051724
301.00 € s DPH Obec Tvarožná Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 11.01.2019 14.01.2019
14.03.2019 Elektrina za 2/19.
35/19
118.30 € s DPH Stredisko služieb škole Poprad Východoslovenská energetika, a.s. 11.03.2019 14.03.2019
14.03.2019 EEN VO 2/2019
2019100
58.26 € s DPH Základná umelecká škola Spišská Belá AT TATRY, s.r.o. 12.03.2019 13.03.2019
14.03.2019 SL
3091912687
126.00 € s DPH Základná umelecká škola Spišská Belá DOXX - Stravné lístky, s.r.o. 12.03.2019 13.03.2019
14.03.2019 Plyn 3/2019 VO
2019096
254.30 € s DPH Základná umelecká škola Spišská Belá AT TATRY, s.r.o. 08.03.2019 11.03.2019
14.03.2019 plyn 3/2019
8619459415
883.00 € s DPH Základná umelecká škola Spišská Belá SPP, a.s. 01.03.2019 11.03.2019
14.03.2019 mobilné služby 2/2019
8229193582
71.46 € s DPH Základná umelecká škola Spišská Belá Slovak Telekom, a.s. 08.03.2019 11.03.2019
14.03.2019 telefóny 2/2019
8228055956
68.72 € s DPH Základná umelecká škola Spišská Belá Slovak Telekom, a.s. 01.03.2019 11.03.2019
14.03.2019 materiál na údržbu
1020190047
5.40 € s DPH Základná umelecká škola Spišská Belá ZipserNet s.r.o. 28.02.2019 11.03.2019
14.03.2019 strava 1/2019
62019
41.28 € s DPH Základná umelecká škola Spišská Belá Základná škola 05.03.2019 11.03.2019
14.03.2019 strava 2/2019 prísp.
82019
1.28 € s DPH Základná umelecká škola Spišská Belá Základná škola 05.03.2019 11.03.2019
Zobrazených 112261 - 112275 z celkových 257682.
1 2 7481 7482 7483 7485 7487 7488 7489 17178 17179