Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
05.11.2025 telekomunikačné služby
459/025
198.62 € s DPH Obec Holumnica SLOVAK TELEKOM 04.11.2025
05.11.2025 elektrina
460/025
439.00 € s DPH Obec Holumnica SPP 04.11.2025
05.11.2025 elektrina
461/025
53.00 € s DPH Obec Holumnica SPP 04.11.2025
05.11.2025 zemný plyn
462/025
1383.00 € s DPH Obec Holumnica SPP 04.11.2025
05.11.2025 zemný plyn
463/025
1587.00 € s DPH Obec Holumnica SPP 04.11.2025
05.11.2025 výkon technika BOZP + PO
464/025
180.00 € s DPH Obec Holumnica BTS Tatry 04.11.2025
05.11.2025 Poplatky za telefón za 10/2025
DF2025/214
237.84 € s DPH Základná škola Podhorany Slovak Telekom, a. s. 01.11.2025 04.11.2025
05.11.2025 Tonery Brother 5ks Sada tonerov 1 ks
DF2025/215
681.80 € s DPH Základná škola Podhorany Gigaprint.sk 04.11.2025 04.11.2025
04.11.2025 Potraviny 10/2025
25100215
248.69 € s DPH Základná škola s materskou školou Spišská Teplica COOP JEDNOTA POPRAD 31.10.2025 03.11.2025
04.11.2025 Potraviny 11/2025
8025133595
250.00 € s DPH Základná škola s materskou školou Spišská Teplica Hossa family s.r.o. 31.10.2025 03.11.2025
04.11.2025 Potraviny 11/2025
2501304471
1179.94 € s DPH Základná škola s materskou školou Spišská Teplica ATC-JR s.r.o. 31.10.2025 03.11.2025
04.11.2025 Potraviny 11/2025
2502772
153.00 € s DPH Základná škola s materskou školou Spišská Teplica Jozef Ivan 03.11.2025 03.11.2025
04.11.2025 Potraviny 10/2025
20252155
143.39 € s DPH Základná škola s materskou školou Spišská Teplica LUJAN Plus spol. s.r.o. 03.11.2025 03.11.2025
04.11.2025 Potraviny 11/2025
20251221
41.06 € s DPH Základná škola s materskou školou Spišská Teplica B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková 04.11.2025 04.11.2025
04.11.2025 licenčný poplatok programu KATASTER_NET 2025 int.č. DF/2025117
2025194
39.00 € s DPH Obec Ordzovany DM - SERVIS, Danka Tkáčová 15.10.2025 20.10.2025
Zobrazených 10651 - 10665 z celkových 270963.
1 2 707 708 709 711 713 714 715 18064 18065